同學(xué),你好 如果有減免項(xiàng),就需要填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表不?
個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí),銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)申報(bào)時(shí),還需要填寫(xiě)《增值稅減免明細(xì)表嗎》
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買(mǎi)一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話是門(mén)店收到的門(mén)店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬(wàn),已實(shí)繳25萬(wàn),余50萬(wàn)未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn),這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說(shuō)實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛
請(qǐng)問(wèn)是3%的征收率,現(xiàn)有的1%的,需要填不?
同學(xué),你好 需要填寫(xiě)的
小菲老師請(qǐng)問(wèn)是21年4月至22年12月,不到45萬(wàn)免增值稅。 與今年1月的減按1%征收率申報(bào)上有什么差別不?
注意想問(wèn)22年是不是也得填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
同學(xué),你好 22年也填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的