 
                            是的,已經(jīng)扣了是這樣的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè),因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師總公司為我們分公司代扣五險(xiǎn)一金,我們分公司做的分錄是借:管理費(fèi)用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險(xiǎn)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-總公司,我們公司在發(fā)放工資時(shí)做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣五險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費(fèi)用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎,這兩個(gè)其他應(yīng)付款到底是啥意思,金額不同
老師,現(xiàn)在公司支付的這幾個(gè)離職人員退社保費(fèi)的賬務(wù)處理該怎么做?因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)后面基數(shù)有調(diào)整,所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況。我們都是從應(yīng)發(fā)工資里面扣除社保個(gè)人部分。像他們雖然離職了,但是養(yǎng)老保險(xiǎn)后面調(diào)整的部分,也應(yīng)該退給他們本人。
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過500萬,會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個(gè)說法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請(qǐng)問 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說明,這個(gè)說明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


接下來你再交上去就好了。
什么樣子的
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
給你說已經(jīng)都交了,目前出現(xiàn)在借方余額,怎么調(diào)賬
你看一下是不是發(fā)工資沒扣要沒扣就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
都扣了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
那您看是交多了還是說扣少了,找到原因才能調(diào)整。
沒有,是賬務(wù)的問題,實(shí)際
您要說具體原因,不然我不清楚你啥原因,你針對(duì)你的原因,然后我給你調(diào)整。
要是正常都計(jì)提了和你交的數(shù)據(jù)是一樣,不會(huì)出現(xiàn)這情況的。