你好,我們不需要處理,我們轉(zhuǎn)出去從應(yīng)收票據(jù)
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶開(kāi)票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了票怎么做賬?。‰m說(shuō)我們開(kāi)了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
老師好,我們公司收到客戶用來(lái)支付貨款的票據(jù),然后我們公司又轉(zhuǎn)讓給我們的供應(yīng)商了,這張票據(jù)到期后正常,我們要進(jìn)行什么會(huì)計(jì)處理呢?
老師我們公司銷售客戶的產(chǎn)品單價(jià)是3000元每噸,但是客戶讓我們給他開(kāi)發(fā)票按4000元每噸去開(kāi)發(fā)票,然后給我們提供讓我們給發(fā)票開(kāi)給哪個(gè)公司,然后這個(gè)客戶按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶,然后我們給他開(kāi)發(fā)票的公司他也會(huì)回到我們公司按我們開(kāi)發(fā)票的單價(jià)回款到我們公司,然后我們公司收到這部分錢后,在全部轉(zhuǎn)給我們客戶私人賬戶,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司給客戶付押金,客戶給我們開(kāi)了一張收到押金的收據(jù),后期如果解除合作,客戶是要把押金退給我們,然后收據(jù)怎么處理呢?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利加油