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老師,你好!我是一家勞務(wù)公司,我2023年11月份對公賬戶轉(zhuǎn)了幾十個人,但是沒有報個人所得稅,現(xiàn)在報好像又拿不到他們的信息,請問我應(yīng)該怎么操作呢?有沒有解決的辦法呢?

2024-04-02 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-02 18:07

您好,只有取得他們的聯(lián)系申報個稅,要么就是我們年度匯繳時納稅調(diào)增,咱不能用其他人的信息來申報這個個稅的

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:08

問題有些人已經(jīng)聯(lián)系不到了

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:10

您好,我們只能損失 這些成本了,沒有好的解決方案

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:11

不要這些成本都可以,那現(xiàn)在分錄該怎么做呢,

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:12

您好,分錄還是一樣的,確認工資的成本費用,年度匯繳調(diào)增 計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:14

假如這樣,我個稅系統(tǒng)可以不用補申報嗎,主要聯(lián)系不到本人

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:14

您好,調(diào)增不用補申報的

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:16

老師,你好,我是新手,調(diào)增又怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:18

您好,工資的申報表A105050表 1列填賬上的所有工資,2和5不填這個金額(把這個金額減了),就調(diào)增了

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:26

A105050表年度匯算清繳上的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:28

您好,是的,這是年度匯繳申報表

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快賬用戶1878 追問 2024-04-02 18:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:32

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,只有取得他們的聯(lián)系申報個稅,要么就是我們年度匯繳時納稅調(diào)增,咱不能用其他人的信息來申報這個個稅的
2024-04-02
同學(xué)你好, 這個沒事,打錯了換回來重新付就行了
2020-08-28
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2020-12-23
您好,您做一個月的憑證不用記賬結(jié)賬嗎?
2020-12-20
你好,你這個月發(fā)放的話,交個稅的,它屬于2024年的收入了 在其他的公司今年有收入嗎?
2024-01-26
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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