你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎?
公司八月份一張發(fā)票開錯(cuò)了,發(fā)票內(nèi)容是產(chǎn)品a 數(shù)量80kg 金額1467.89元,稅額132.11元,因數(shù)量開錯(cuò),應(yīng)是10kg,現(xiàn)在10月份才發(fā)現(xiàn),8月份已經(jīng)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本;10月份沖紅重開發(fā)票后,賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫呢?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。1:如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?2;如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?(分錄應(yīng)該怎么做?)
12、某商場(chǎng)為增值視一般納稅人,庫(kù)存商品采用售價(jià)金額核算法核算與管理,2020年7月,期初庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)成本總額為2000000元,售價(jià)總頻為2200000元;本月購(gòu)進(jìn)商品的進(jìn)價(jià)成本總額為1500000元,售價(jià)總額為1800000元;本月實(shí)現(xiàn)銷售收入共計(jì)2400000元,請(qǐng)作以下會(huì)計(jì)處理:(1)本月購(gòu)進(jìn)商品驗(yàn)收入庫(kù),按售價(jià)金頓入賬。(2)確認(rèn)本月商品銷售收入,按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。(3)月末,計(jì)算銷售商品應(yīng)分?jǐn)偵唐愤M(jìn)銷差價(jià),作將平時(shí)按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本調(diào)整為實(shí)際成本的分錄,
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是的,當(dāng)時(shí)這筆分錄多寫了3000元,在12月份該如何修改
借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000
做相反分錄就行了?年初的在12月份調(diào)整可以吧?
你好對(duì)的 是這么做的
剛才報(bào)第一季度的報(bào)表,發(fā)現(xiàn)年初余額對(duì)不上,貨幣資金和預(yù)付賬款同時(shí)少了2500,我該如何去查賬
哦,今年的年初不等于去年的年末嗎?
你看下你賬上做的。
對(duì)啊,但是對(duì)不上了,主要之前查賬,查出來(lái)剛才那個(gè)問(wèn)題,后來(lái)改了一下又給改回去了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)不上
賬上剛好有一筆2500,但是分錄做的是對(duì)的
我現(xiàn)在要是把23年第四季度報(bào)表改一下,那我現(xiàn)在報(bào)24年第一季度的報(bào)表,是不是對(duì)應(yīng)的就改了
你好,你看下你賬上怎么做的?你賬上的金額是多少?他應(yīng)該是根據(jù)你賬上的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)吧。