你好,這個(gè)不可以的。對(duì)于公司來說還是那個(gè)公司,只是他的股東變了而已。
公司購買了一輛10萬的車,上公司戶,抵扣稅款13000,現(xiàn)在6萬賣個(gè)個(gè)人,如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
假設(shè)公司給稅點(diǎn)從第三方購買發(fā)票入賬,100萬,稅額13萬, 請(qǐng)問這個(gè)13萬的錢以什么名義做賬支出? 這個(gè)100萬怎么拿回來,是存到老板私人賬戶嗎?如果公司不止一個(gè)股東呢?
老師,請(qǐng)教下哦,比如花了100萬購買一個(gè)公司,購買回來后,還需要按照這個(gè)公司以前的賬務(wù)這樣處理下去嗎?
法人買進(jìn)了一個(gè)建筑公司,之前也沒有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬購買了之前的建筑資質(zhì),現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
我們公司買了一個(gè)公司的100%得股權(quán),被收購方股東已經(jīng)變成我們的老板,對(duì)方資產(chǎn)總額800萬,我們花1000萬購買的,應(yīng)該如何記賬
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
不能作為投資金額嗎? 這100萬不能入賬嗎?
你好,是這樣,對(duì)于那個(gè)公司來說,是換了個(gè)股東,是這個(gè)股東A把資產(chǎn)轉(zhuǎn)給了股東B,跟公司沒關(guān)系,明白嗎 你股東B可以是投資金額,那是站在股東B的立場(chǎng)。
好的。謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。