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老師您好,我們是購買方,增值稅一般納稅人,發(fā)票沒有勾選,打算等到需要抵扣的時候再勾選,那我做福利費的時候 ,這個進項稅我該怎么走賬啊?用什么分錄???

2024-04-02 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-02 14:46

你好,福利費的抵扣不了增值稅,你直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就行。

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快賬用戶5019 追問 2024-04-02 14:48

老師那等到我勾選的時候,電子稅務局自動帶出了我這筆進項稅額,那我該怎么走賬?。?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:52

你好,你勾選了認證還是什么?

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快賬用戶5019 追問 2024-04-02 14:53

老師我勾選認證

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:54

勾選認證了之后,你自己填寫附表2,它不會系統(tǒng)自動的個人消費里面。

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你好,福利費的抵扣不了增值稅,你直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就行。
2024-04-02
是的,就是你那樣做就行
2025-05-14
嗯嗯同學,是這樣的。不過應該是記入待認證進項稅
2023-04-03
同學你好 合格可以的
2022-08-26
你好,這個需要做不抵扣勾選
2024-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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