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請問一下外貿(mào)企業(yè)出口,購進發(fā)票選退稅后,怎么入賬?

2024-04-02 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-02 12:41

之前這個發(fā)票沒有做過賬。借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸,銀行存款。

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快賬用戶9479 追問 2024-04-02 12:42

要交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:45

你符合退稅要求的,可以退稅,不需要交。

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快賬用戶9479 追問 2024-04-02 12:47

我是問取得的進項發(fā)票,不是要勾選退稅嗎?那就是不能抵扣,那我們賬務(wù)怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:47

借庫存商品, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項 貸銀行存款。 做這個呀,你雖然做了進項,但是你實際并沒有抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 12:47

帳上不變還是做進項

頭像
快賬用戶9479 追問 2024-04-02 12:49

那我進項不是跟增值稅不一樣了嗎

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快賬用戶9479 追問 2024-04-02 12:49

我后續(xù)怎么處理這筆進項呢

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:50

你好他也在表二 1.2行 一致 就是抵扣不了 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項 都是三級科目

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快賬用戶9479 追問 2024-04-02 12:55

轉(zhuǎn)出未交增值稅又怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 12:56

借其他應(yīng)收款, 貸,應(yīng)交稅費出口退稅 借應(yīng)交稅費出口退稅。 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。這不平了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 12:56

看下那個還有余額。

頭像
快賬用戶9479 追問 2024-04-02 13:30

進項多的話怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:32

退稅率小于進項稅率那一部分進項紅沖 出借庫存商品 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。

頭像
快賬用戶9479 追問 2024-04-02 13:52

那就是差額部分直接入成本了

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 13:58

對的是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶9479 追問 2024-04-02 14:11

納稅表是自動取退稅發(fā)票的稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:12

你看下它自動取吧,不清楚你的系統(tǒng)

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之前這個發(fā)票沒有做過賬。借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸,銀行存款。
2024-04-02
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認證 貸,銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸。應(yīng)交稅費待認證。
2024-04-08
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-10-10
你好,把這個土匪稅勾選退出來,然后你選擇抵扣,勾選正常抵扣就行。
2023-08-08
你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-29
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