你好!根據(jù)印花稅法,購銷合同都需要繳納印花稅。也就是圖片的這種算法。但是各地實行有差異,比如我們當(dāng)?shù)刂笆前凑諣I業(yè)收入的1.4倍乘以稅率來計算。你可以再跟當(dāng)?shù)囟惥执_定一下,現(xiàn)在是否有變化。因為23年,印花稅由條例升級為印花稅法了,各地執(zhí)行也更嚴(yán)格了。
老師,我想問下,銷售額,包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。那么我用的那個軟件是金蝶迷你的。在明細(xì)賬里面怎么樣才能既包含主營業(yè)務(wù)收入,又包含其他業(yè)務(wù)收入這樣查。
老師,我們營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍是這樣的,那我們購進(jìn)面膜,銷售面膜,是記入其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)收入還是記入主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本?
老師 這個營業(yè)執(zhí)照的范圍,我做商貿(mào)購銷糧油米等物品可以進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入嗎?還是該進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入呢?我已經(jīng)進(jìn)的其他業(yè)務(wù)收入,會有什么問題嗎?同時我們有服務(wù)性的收入,那個我記入的主營業(yè)務(wù)收入~
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,請問印花稅是什么時候申報???印花稅的金額是怎么確定的啊?購銷合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開?。?/p>
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費,沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因為開勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利。
印花稅是主營+其他收入*稅率吧?
你好,不是啊,稅法規(guī)定采購合同,運輸合同都需要繳納印花稅啊
那我這邊已經(jīng)這樣子做了,怎么辦?
你好,跟當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌?,按照?dāng)?shù)匾笞兏蟮纳陥蠓绞健?