你好,同學(xué) 發(fā)票回來,借管理費用,貸其他應(yīng)付款
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為??顚S茫浽趺慈绾螌懻埢貜?fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
報銷發(fā)票的當(dāng)月和次月發(fā)放報銷款分錄應(yīng)該怎么做,是不是下面這樣做? 報銷時 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)放當(dāng)月 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果這個員工名下本來有其他應(yīng)收款科目呢?
公司是被掛靠方,公司開工程款發(fā)票出去了,到時工程款回來后,扣下公司收的管理費,還有工程所需要的費用,剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應(yīng)收帳款 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。因為公司要做臺帳,沒有回款之前,先不體驗其他應(yīng)付款-掛靠方,而是通過工程結(jié)算科目,借:應(yīng)收帳款 貸 :工程結(jié)算?;乜畹臅r候,借:銀行存款 貸 :應(yīng)收帳款 借:工程結(jié)算 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算,應(yīng)該用哪個科目替代?在資產(chǎn)負(fù)債表哪個科目里面體現(xiàn)出來?
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預(yù)付賬款A(yù)單位,貸:存款,我用了一個科目其他應(yīng)付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務(wù),此時我應(yīng)該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應(yīng)付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應(yīng)付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當(dāng)月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
可以這么做嗎?1、付款時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;2、當(dāng)期轉(zhuǎn)費用時:借:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用;3、發(fā)票回來時:借:長期待攤費用,貸:其他應(yīng)付款
因為發(fā)票是跨期回來的,有可能會跨月回
你好,同學(xué) 老師看了,分錄是可以的
有可能會跨年回
跨年不影響的,這個業(yè)務(wù)實務(wù)中很多
長期待攤這樣用合適嗎?
長期待攤這樣用合適嗎? 可以的