你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
一般規(guī)模和小規(guī)模增值稅計提和繳納分錄是怎么樣的
老師,就是小規(guī)模上季度忘記計提增值稅了,然后繳納的那個月補(bǔ)計提加繳納怎么做分錄呢
小規(guī)模增值稅的計提和繳納分錄老師
小規(guī)模 補(bǔ)2023增值稅 怎么做分錄 計提和繳納
小規(guī)模納稅人計提和繳納增值稅和附加稅分錄怎么寫
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購買方確認(rèn)后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時候我們變更了公司名稱稅號沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請問律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計結(jié)余取財務(wù)報表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個體戶在申報工商年報時,有一個從業(yè)人數(shù),個體戶稅種只有經(jīng)營所得,沒有申報工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營者一個人還是寫0?
應(yīng)交稅費(fèi) 我們賬套有明細(xì) 沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi) 這怎么處理
還有這個以前年度損益調(diào)整代替的什么科目,
計入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整這個明細(xì)科目里面,沒有的話自己增加一下
小規(guī)模按1交的稅,還有那剩下的百分之2怎么處理 ,賬務(wù)處理
計入營業(yè)外收入里面
請問是 借 其他收益 13805.683(690284.15*2%) 貸 營業(yè)外收入 13805.683 我補(bǔ)的不含稅收入690284.15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 你也可以和第一個科目合計起來,直接按照1%的部分做。
最后一個科目我看不懂 我如果反結(jié)帳到2023年12月 分錄咋做
那就正常就行了: 如果是少列收入而補(bǔ)繳: 1、借:銀行存款等等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我補(bǔ)的收入應(yīng)該價稅分離 我沒分,我是后來接手以前會計的賬 我做成 借其他貨幣資金 690254.15 貸 主營業(yè)務(wù)收入690284.15(含稅了)也是按照含稅價交的增值稅 咋辦
那你補(bǔ)做一筆把增值稅踢出來就行了。 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:主營業(yè)務(wù)收入6902.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整6902.9(補(bǔ)收入那部分對應(yīng)的增值稅)?
我的分錄平了 謝謝你 嘟嘟老師 為啥我沒有想起來主營業(yè)務(wù)寫6902.9凈想著沖收入差額
好的,同學(xué)不用客氣的哈~,昨天斷網(wǎng)了,今天才看到題目,同學(xué)諒解一下哈