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小規(guī)模 補(bǔ)2023增值稅 怎么做分錄 計提和繳納

2024-04-01 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-01 15:14

你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 15:31

應(yīng)交稅費(fèi) 我們賬套有明細(xì) 沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi) 這怎么處理

應(yīng)交稅費(fèi) 我們賬套有明細(xì) 沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi) 這怎么處理
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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 15:34

還有這個以前年度損益調(diào)整代替的什么科目,

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:35

計入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整這個明細(xì)科目里面,沒有的話自己增加一下

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 15:35

小規(guī)模按1交的稅,還有那剩下的百分之2怎么處理 ,賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:36

計入營業(yè)外收入里面

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 15:39

請問是 借 其他收益 13805.683(690284.15*2%) 貸 營業(yè)外收入 13805.683 我補(bǔ)的不含稅收入690284.15

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 你也可以和第一個科目合計起來,直接按照1%的部分做。

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 15:46

最后一個科目我看不懂 我如果反結(jié)帳到2023年12月 分錄咋做

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:50

那就正常就行了: 如果是少列收入而補(bǔ)繳: 1、借:銀行存款等等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 16:54

我補(bǔ)的收入應(yīng)該價稅分離 我沒分,我是后來接手以前會計的賬 我做成 借其他貨幣資金 690254.15 貸 主營業(yè)務(wù)收入690284.15(含稅了)也是按照含稅價交的增值稅 咋辦

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:56

那你補(bǔ)做一筆把增值稅踢出來就行了。 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 17:30

借:主營業(yè)務(wù)收入6902.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整6902.9(補(bǔ)收入那部分對應(yīng)的增值稅)?

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快賬用戶2546 追問 2024-04-01 17:35

我的分錄平了 謝謝你 嘟嘟老師 為啥我沒有想起來主營業(yè)務(wù)寫6902.9凈想著沖收入差額

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齊紅老師 解答 2024-04-02 09:08

好的,同學(xué)不用客氣的哈~,昨天斷網(wǎng)了,今天才看到題目,同學(xué)諒解一下哈

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你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2024-04-01
小規(guī)模的增值稅不計提 稍等我給你寫一下
2024-11-29
小規(guī)模增值稅計提就是在平時確認(rèn)收入的時候直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 一般規(guī)模增值稅計提 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-08-05
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款?
2022-06-28
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
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