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老師我們以前年度虧損,沒有繳納企業(yè)所得稅,本季度盈利了,我現(xiàn)在應該咋操作,

2024-04-01 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 10:13

現(xiàn)在你可以往前彌補5年的虧損,然后剩余利潤再交所得稅。

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快賬用戶5328 追問 2024-04-01 10:14

啥意思咋弄呢不懂。

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快賬用戶5328 追問 2024-04-01 10:14

賬務上咋調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:16

你好彌補虧損不需要賬務處理。

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快賬用戶5328 追問 2024-04-01 10:17

那我這月也不需要計提所得稅么因為我們連續(xù)虧損了3年

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:22

彌補完虧損利潤是負數(shù)就不計提所得稅了也不交。

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快賬用戶5328 追問 2024-04-01 10:23

那我這月不需要任何賬務處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:25

你符合這種情況就不處理。

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快賬用戶5328 追問 2024-04-01 10:26

我現(xiàn)在是之前虧損了2000多萬,現(xiàn)在本季度才盈利300萬元,

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:29

這種情況不需要賬務處理,也不需要交稅。

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現(xiàn)在你可以往前彌補5年的虧損,然后剩余利潤再交所得稅。
2024-04-01
同學, 填寫季度預申報表的時候,填彌補以前年度虧損這一欄。
2021-04-12
您好,有可以去彌補的虧損就不用交稅
2023-10-16
你可以把工資之類的費用成本多計提一點先
2024-03-09
后面不用交納的,不用計提,不用管的,匯算清繳的時候多退少補。但是,多了申請退稅有風險。要求嚴格的會要求查賬才能給你退稅。
2025-04-14
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