同學(xué)您好,報銷流程:1、報銷人申請報銷,填制費(fèi)用報銷單。2、報銷人部門負(fù)責(zé)人或上級主管確認(rèn)簽字。3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。 日常費(fèi)用的報銷: 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類(不含貨款、加工費(fèi)、工資),該類費(fèi)用報銷時,一律使用“費(fèi)用報銷單”進(jìn)行報銷; 2、“費(fèi)用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費(fèi)用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費(fèi)用報銷單”后,并按“費(fèi)用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計(jì)審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清
老師您好?麻煩您給我發(fā)一個會計(jì)工作流程!感謝
老師您好!麻煩您把酒店的報銷流程發(fā)一份?
老師,麻煩發(fā)一個交稅的整個流程會計(jì)分錄給我,謝謝 最好有金額,我套一下
老師好!麻煩給發(fā)一下會計(jì)報銷流程
老師好!麻煩發(fā)一下餐廳的制度和報銷流程
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢