你好,你們是代收代付給他開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問,我們公司給別人代付電費(fèi)代開電費(fèi)發(fā)票,收的供電局給我司開具的發(fā)票及我司開出去的電費(fèi)發(fā)票該如何做分錄呀?是做成往來呢還是記收入和成本呀
我們公司是總承包方,現(xiàn)在甲方在工程款中扣去了水電費(fèi),我們要求甲方開水電費(fèi)發(fā)票給我們。但是甲方的電費(fèi)是丙公司代繳的,現(xiàn)在丙公司開水電費(fèi)發(fā)票給我們可以入賬嗎
老師,我司是開發(fā)商(甲方),幫(乙方)施工方代付代扣水電費(fèi),電力公司水電公司給甲方我們開具的是增值稅專用發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
我們公司幫甲方代付了水費(fèi),水費(fèi)發(fā)票的抬頭開的是甲方公司,我們可以開水費(fèi)發(fā)票找甲方把這筆錢收回來嗎?但是發(fā)票抬頭不是我們公司我們公司可以入賬稅前扣除嗎?
我們公司為甲方代付了三個(gè)月的電費(fèi),供電公司開具的發(fā)票是甲方的公司名,我們公司如何做賬沖往來
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
我們是代付,直接付給供電公司,供電公司給甲方開發(fā)票
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去做相反的。
代付的電費(fèi)款,甲方公司不付給我們公司
你好,那就是你單位承擔(dān),借營業(yè)外支出 貸銀行存款
這個(gè)電費(fèi)我們是不能做管理費(fèi)用的嗎
對(duì)的是的,因?yàn)檫@個(gè)不是你們單位使用的
開具一個(gè)電費(fèi)分割單可以入管理費(fèi)用嗎
這個(gè)不是開分割的問題,因?yàn)檫@個(gè)不是你們辦公用的