您好,更正是應(yīng)該申報(bào)15,但交稅只交補(bǔ)交差額部分
印花稅在異地已預(yù)繳,已繳費(fèi)的下月如何申報(bào),出現(xiàn)本期繳納稅款為零,無法申報(bào)。例外經(jīng)證合同額26.7萬,已在外地繳納80.1元,是
老師請(qǐng)問這里是實(shí)際繳納稅款還是實(shí)際申報(bào)增值稅呢?因?yàn)橐矀儗?shí)際交了3萬,但是我們申報(bào)了15萬,意思是我們欠稅12萬,現(xiàn)在我們申請(qǐng)社保津貼要寫哪個(gè)數(shù)呢
請(qǐng)問這里是實(shí)際繳納稅款還是實(shí)際申報(bào)增值稅呢?因?yàn)橐矀儗?shí)際交了3萬,但是我們申報(bào)了15萬,意思是我們欠稅12萬,現(xiàn)在我們申請(qǐng)社保津貼要寫哪個(gè)數(shù)呢
老師好,公司其中一位股東作了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,除了要申報(bào)印花稅,還要交其他稅嗎?例如:原股東認(rèn)繳出資500萬元,實(shí)繳50萬元,現(xiàn)以2萬元轉(zhuǎn)讓給新股東,那印花稅申報(bào)是以哪個(gè)金額作為計(jì)稅金額呢?
印花稅申報(bào),都申報(bào)了一次營(yíng)業(yè)執(zhí)照,本來繳費(fèi)應(yīng)該是2.5元,但是實(shí)際出來的金額需要繳納5元,作廢重新申報(bào)也還是5元,是怎么回事
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
會(huì)自動(dòng)抵扣之前交的印花稅稅款嗎?
您好,是的,肯定會(huì)的,