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印花稅例如我本月申報(bào)了10萬元,已經(jīng)繳納稅款了,實(shí)際要申報(bào)15萬元,現(xiàn)在要更正是應(yīng)該申報(bào)15還是差額5萬元

2024-03-29 19:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 19:25

您好,更正是應(yīng)該申報(bào)15,但交稅只交補(bǔ)交差額部分

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快賬用戶5947 追問 2024-03-29 19:26

會(huì)自動(dòng)抵扣之前交的印花稅稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 19:26

您好,是的,肯定會(huì)的,

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您好,更正是應(yīng)該申報(bào)15,但交稅只交補(bǔ)交差額部分
2024-03-29
你好,印花稅是按品類征收的,異地預(yù)繳系統(tǒng)無法同步預(yù)繳記錄的。所以印花稅申報(bào)表上計(jì)征依據(jù)填0就可以。
2020-09-12
是的,在3月申報(bào)時(shí)填5萬,需要交多少就扣除多少
2025-05-12
您好,這個(gè)為什么是2.5元的。
2021-10-26
你好,那就是填寫3萬。
2022-11-13
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