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老師,可以幫我看看資產(chǎn)負債表嗎?

2024-03-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-29 15:38

你好,同學(xué) 可以發(fā)出來,老師看看

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快賬用戶8835 追問 2024-03-29 15:45

資產(chǎn)負債表因為公司還沒做賬老板喊手動算,我用的最近的資產(chǎn)負債表結(jié)果來進行加減的,但是資產(chǎn)總計不等于負債和所有者權(quán)益總計,紅色字體為修改項

資產(chǎn)負債表因為公司還沒做賬老板喊手動算,我用的最近的資產(chǎn)負債表結(jié)果來進行加減的,但是資產(chǎn)總計不等于負債和所有者權(quán)益總計,紅色字體為修改項
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齊紅老師 解答 2024-03-29 15:48

不等的話,差額可以調(diào)整在未分配利潤科目

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快賬用戶8835 追問 2024-03-29 15:50

怎么調(diào)配呢?您用我發(fā)的圖內(nèi)欄目和金額舉例,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 16:06

將這個差額調(diào)整到未分配利潤上=1,511,979.13-1,465,744.79= 46234.34

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快賬用戶8835 追問 2024-03-29 16:09

我已經(jīng)計平了,這樣算會不會有啥后遺癥呢,因為我剛?cè)胄胁惶?,然后也是剛進的這個公司,它的賬之前在代理那里的,而且我剛剛發(fā)現(xiàn)我引用的最近的資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)是錯的,流動資產(chǎn)總計不等于他的明細項之和,感覺是代理強行讓他相等的

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齊紅老師 解答 2024-03-29 16:10

不能強行的,要用加和等于的

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快賬用戶8835 追問 2024-03-29 16:15

那這樣的情況怎么辦好一點,因為那個資產(chǎn)負債表是之前代理公司出的,我在想會不會其他方面也很多坑,比如現(xiàn)在的存貨也是有問題的賬實不符,存貨要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒轉(zhuǎn),我新入職的公司這樣的情況,您覺得我建議老板花錢請人來一次性解決,您覺得可行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 16:20

建議找一個專業(yè)一點的,把帳捋順,根據(jù)同學(xué)你的描述是有問題的,很亂

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快賬用戶8835 追問 2024-03-29 17:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-29 17:28

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,同學(xué) 可以發(fā)出來,老師看看
2024-03-29
同學(xué)您好,您這個數(shù)據(jù)資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益嗎
2020-10-13
您好,是可以的。沒有問題,謝謝
2021-07-14
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024-01-28
你好,老師只能文字回答,不太方便看。你看下你的科目余額表是不是平的。
2025-04-24
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