未支付的掛其他應(yīng)付款。下次支付時(shí)沖
老師,支付一筆安裝費(fèi)10萬,但是從一筆應(yīng)收賬款里面抵扣,這個(gè)怎么做賬,比如應(yīng)收賬款余額2000,支付一筆安裝費(fèi)10萬,現(xiàn)在扣除2000元抵應(yīng)收賬款,只需要支付8000元安裝費(fèi),開票給我們還是按10萬元金額開票,請問這兩筆怎么做分錄?
老師您好 裝修公司支付瓦工人工費(fèi),共12200元,今天支付3000元 還剩余9200到工程結(jié)束再付 請問應(yīng)該怎么做賬
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費(fèi)用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費(fèi)4200元,支付勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)3000元,支付待業(yè)保險(xiǎn)金300元;②5月15日,報(bào)銷財(cái)務(wù)部門差旅費(fèi)5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費(fèi)3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi)10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資20000元,計(jì)提相應(yīng)的福利費(fèi)2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運(yùn)輸費(fèi)2000元;
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費(fèi)用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費(fèi)4200元,支付勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)3000元,支付待業(yè)保險(xiǎn)金300元;②5月15日,報(bào)銷財(cái)務(wù)部門差旅費(fèi)5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費(fèi)3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi)10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資20000元,計(jì)提相應(yīng)的福利費(fèi)2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運(yùn)輸費(fèi)2000元;寫會計(jì)分錄
發(fā)生律師咨詢費(fèi)30000元,已經(jīng)開發(fā)票支付2萬元,剩下1萬元于1年服務(wù)期限到期前5天支付現(xiàn)在未支付,但是我做攤銷時(shí)這3萬整體攤銷,那么這1萬我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤和12月報(bào)表的利潤不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
全部分錄應(yīng)該怎么寫?老師
你的困惑點(diǎn)在哪里呢?
借:管理費(fèi)用—培訓(xùn)費(fèi) 3000 貸 :銀行存款1000 其他應(yīng)付款2000 借:其他應(yīng)付款 2000 貸:銀行存款 2000
分錄是這樣做嗎?
是的,就是那樣做的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。