要是數(shù)電發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那就是,銷售方填寫信息表,采購(gòu)方確認(rèn)一下就行。 是普通發(fā)票沒(méi)有信息表。
老師您好,我想咨詢下購(gòu)買方進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購(gòu)買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
購(gòu)買方必須要選一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)開銷售折讓的紅字信息表嗎
開紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購(gòu)買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
老師,購(gòu)買方已抵扣的發(fā)票,銷售方要開紅字,是不是必須要購(gòu)買方開具紅字信息表?
開負(fù)數(shù)專票必須有紅字信息表嗎
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問(wèn)一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬(wàn)元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬(wàn)元,增值稅稅額為 10.4萬(wàn)元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說(shuō)是罰款,這個(gè)錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問(wèn)一直沒(méi)開票,現(xiàn)在補(bǔ)開票,怎么開?可以省稅?
專票 紙質(zhì)發(fā)票
抵扣的,采購(gòu)方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
采購(gòu)方只需要留取信息表就可以嗎 原發(fā)票還能回收嗎
信息表要郵寄給銷售方原來(lái)的發(fā)票入賬了就不用退回。
采購(gòu)方開信息表內(nèi)容是手輸還是在系統(tǒng)勾選原發(fā)票呢
你好,是在系統(tǒng)里那里有提示的,你核對(duì)一下就行。
那個(gè)信息表對(duì)應(yīng)的是原來(lái)藍(lán)字發(fā)票的信息。
開出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票還得給采購(gòu)方郵寄回去嗎
是的,需要郵寄給對(duì)方的對(duì)的。