你好不能開 找你稅務(wù)局
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計(jì)工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報(bào)增值稅,老板說他虧大了,對(duì)方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報(bào)稅是不可能的,像這種情況如果不報(bào)稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會(huì)怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
老師您好,一個(gè)比較急的事情想請(qǐng)教你,我這邊稅務(wù)局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應(yīng)該如何處理,如何更正報(bào)表
【XXX稅務(wù)局】尊敬的納稅人XXXXX,您好!湖北省正在開展全面數(shù)字化的電子發(fā)票(以下簡稱“數(shù)電票”)推行工作,其法律效力、基本用途等與現(xiàn)有紙質(zhì)發(fā)票相同。按照推行計(jì)劃,您已納入推行范圍。為方便您對(duì)數(shù)電票的了解和使用,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)高效便捷的網(wǎng)格化服務(wù),您可登陸電子稅務(wù)局查看數(shù)電票開票預(yù)先服并確認(rèn),查看路徑:進(jìn)入首頁--我的待辦--選擇事項(xiàng)名稱:數(shù)電票開票預(yù)先服--點(diǎn)擊辦理,請(qǐng)于2023年11月3日前確認(rèn)完畢,感謝您的配合!老師,這是??
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
老師好,找稅管員了,資料已經(jīng)提交,風(fēng)險(xiǎn)正在處理中,老師好,如果這時(shí)候開了發(fā)票會(huì)不會(huì)就顯示的非正常
你好,你現(xiàn)在就開不出發(fā)票來。