您好,完整的分錄,應(yīng)該是這樣的 企業(yè)收到政府撥入款項(xiàng)時(shí)分錄為, 借:銀行存款等, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項(xiàng)目建設(shè)時(shí): 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項(xiàng)目完工后,對(duì)形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價(jià)目。
老師好,財(cái)政撥的專項(xiàng)款,借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 用于支付設(shè)備或材料款時(shí),借:在建工程貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,分錄這樣做可以嗎?
老師,專項(xiàng)資金未收到,項(xiàng)目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目—材料費(fèi)專項(xiàng) 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項(xiàng)資金未收到項(xiàng)目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項(xiàng)目 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)資金 貸營業(yè)外收入
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
公司收到黨支部轉(zhuǎn)入的”黨建工作財(cái)政專項(xiàng)資金”會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:其他收益,這個(gè)其他收益可以用政府補(bǔ)貼科目嗎?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
如是研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎做呢?
你好,把在建工程改為研發(fā)費(fèi)用即可