同學(xué)您好,在填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表時(shí),對(duì)于核定征收的個(gè)體,應(yīng)填寫實(shí)際的開(kāi)票金額作為收入數(shù)據(jù),而不是0或核定的金額。因?yàn)楹硕ㄕ魇帐歉鶕?jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況來(lái)確定的,所以開(kāi)票金額更能反映真實(shí)的經(jīng)營(yíng)所得。請(qǐng)確保準(zhǔn)確填寫以避免稅務(wù)問(wèn)題。
老師,您好,我們是一家個(gè)體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實(shí)際開(kāi)票的銷售額填寫還是按全年的開(kāi)票銷售額填寫?
你好,個(gè)體戶之前是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收了,核定征收時(shí)核定額大于實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)時(shí)按核定額申報(bào)的,現(xiàn)在查賬征收申報(bào)所得稅開(kāi)票總數(shù)是按實(shí)際開(kāi)票數(shù)還是之前的核定額呢
老師你好,個(gè)體戶一直是核定征收,按照開(kāi)票金額的千分之八交個(gè)人所得稅,所以沒(méi)有做賬。現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票金額超過(guò)核定金額,不給核定,這個(gè)季度開(kāi)始要查賬征收,該如何開(kāi)始做呢?
老師:您好!名下有兩家個(gè)體,一家是核定征收,開(kāi)票金額不超過(guò)核定征收金額。另一家是查賬征收查賬征收的個(gè)體收入為0,如果填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表時(shí),核定征收的數(shù)據(jù)是填寫0還是開(kāi)票金額,還是核定金額?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無(wú)法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問(wèn)老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開(kāi)票金額沒(méi)有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
成立有限合伙公司,自然人占股。分紅是按經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅嗎
為什么市場(chǎng)利上升會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)值下降?
客戶給我們付款到公戶,但是要求不開(kāi)發(fā)票,可以嗎
公賬幫其他公司支付了一筆貼息費(fèi)用,備注的貼息,沒(méi)發(fā)票,這個(gè)是不是最好退回去,私賬支付
老師,你們了解這個(gè)駕校過(guò)戶教練車的業(yè)務(wù)處理嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)開(kāi)普票,對(duì)業(yè)主個(gè)人開(kāi)票,需要輸入個(gè)人名字和身份證信息就行了嗎假如物業(yè)費(fèi)1223這個(gè)地方點(diǎn)含稅還是不含稅
老師您好,我們作為乙方承包了工程,這個(gè)怎么做賬,然后施工期間的加油費(fèi)住宿費(fèi)飯費(fèi)這些能記在一張憑證上嗎?分錄是什么?小規(guī)模的
2023年沒(méi)有開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是看一季度小規(guī)模納稅人申報(bào)表,申報(bào)了免稅銷售額增值稅,減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目那寫著鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,這會(huì)是什么情況呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下出差的餐補(bǔ)津貼和車補(bǔ)津貼申報(bào)個(gè)稅算是個(gè)人收入嗎,需不需要
老師,財(cái)務(wù)管理中,根號(hào)怎么表示?
老師:您好!按實(shí)際開(kāi)票金額填寫會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎?因?yàn)椴橘~征收的個(gè)體收入為0,核定征收沒(méi)超核定額,不是不交個(gè)稅嗎?
按實(shí)際開(kāi)票金額填寫并不直接產(chǎn)生個(gè)稅,個(gè)稅的產(chǎn)生與個(gè)體的實(shí)際經(jīng)營(yíng)額和核定征收政策相關(guān)。若查賬征收的個(gè)體收入為0,或核定征收未超過(guò)核定額,按照政策規(guī)定確實(shí)不需要繳納個(gè)稅。
老師:也就是說(shuō)像這種情況,查賬征收個(gè)體收入為0,核定征收個(gè)體開(kāi)票沒(méi)超核定額度,這兩家個(gè)體合并填報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅C表是不會(huì)產(chǎn)生再繳納個(gè)稅的是嗎?
同學(xué)您好,當(dāng)查賬征收的個(gè)體收入為0時(shí),根據(jù)稅收原則,沒(méi)有收入就沒(méi)有稅基,因此不需要繳納稅款。同樣,如果核定征收的個(gè)體開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)核定的額度,那么按照核定征收的規(guī)定,也不需要繳納額外的稅款。 當(dāng)這兩家個(gè)體合并填報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅C表時(shí),如果它們的總收入(即查賬征收的收入與核定征收的開(kāi)票金額之和)仍然為0或者沒(méi)有超過(guò)核定的總額度,那么合并后也不需要再繳納個(gè)稅。
謝謝老師!明白了!祝你工作順利!天天都有好心情!
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