同學(xué)您好,在填寫個人經(jīng)營所得C表時,對于核定征收的個體,應(yīng)填寫實際的開票金額作為收入數(shù)據(jù),而不是0或核定的金額。因為核定征收是根據(jù)實際經(jīng)營情況來確定的,所以開票金額更能反映真實的經(jīng)營所得。請確保準確填寫以避免稅務(wù)問題。

老師,您好,我們是一家個體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報個人經(jīng)營所得時,收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實際開票的銷售額填寫還是按全年的開票銷售額填寫?
你好,個體戶之前是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收了,核定征收時核定額大于實際開票數(shù)申報時按核定額申報的,現(xiàn)在查賬征收申報所得稅開票總數(shù)是按實際開票數(shù)還是之前的核定額呢
老師你好,個體戶一直是核定征收,按照開票金額的千分之八交個人所得稅,所以沒有做賬。現(xiàn)在稅務(wù)局說開票金額超過核定金額,不給核定,這個季度開始要查賬征收,該如何開始做呢?
老師:您好!名下有兩家個體,一家是核定征收,開票金額不超過核定征收金額。另一家是查賬征收查賬征收的個體收入為0,如果填寫個人經(jīng)營所得C表時,核定征收的數(shù)據(jù)是填寫0還是開票金額,還是核定金額?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
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老師,如果只是調(diào)賬退回多收的金額,是不是在做賬月末潔轉(zhuǎn)收支時不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,你好,請問是算城鎮(zhèn)土地使用印花稅都要用原面積減掉使用面積嗎?
老師 你好 請問算印花稅房地產(chǎn)印花稅解題是怎樣的解法啊?不知道為什么要1-20%,為什么要乘1.2%,為什么要用80*12%?
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老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導(dǎo)出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導(dǎo)出數(shù)據(jù)?因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
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老師:您好!按實際開票金額填寫會產(chǎn)生個稅嗎?因為查賬征收的個體收入為0,核定征收沒超核定額,不是不交個稅嗎?
按實際開票金額填寫并不直接產(chǎn)生個稅,個稅的產(chǎn)生與個體的實際經(jīng)營額和核定征收政策相關(guān)。若查賬征收的個體收入為0,或核定征收未超過核定額,按照政策規(guī)定確實不需要繳納個稅。
老師:也就是說像這種情況,查賬征收個體收入為0,核定征收個體開票沒超核定額度,這兩家個體合并填報個人經(jīng)營所得稅C表是不會產(chǎn)生再繳納個稅的是嗎?
同學(xué)您好,當查賬征收的個體收入為0時,根據(jù)稅收原則,沒有收入就沒有稅基,因此不需要繳納稅款。同樣,如果核定征收的個體開票金額沒有超過核定的額度,那么按照核定征收的規(guī)定,也不需要繳納額外的稅款。 當這兩家個體合并填報個人經(jīng)營所得稅C表時,如果它們的總收入(即查賬征收的收入與核定征收的開票金額之和)仍然為0或者沒有超過核定的總額度,那么合并后也不需要再繳納個稅。
謝謝老師!明白了!祝你工作順利!天天都有好心情!
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