你好!這個你要問稅務局了,看他們的要求

老師您好,我公司是在杭州,和杭州的一家單位簽了一個專業(yè)分包合同,但是施工地是在外省貴州,這種情況需要開具外經(jīng)證么?杭州那家總包單位讓我們不用開,由他們?nèi)控撠?,但異地施工不是需要去異地繳納稅款的么,我們不開外經(jīng)證老板怕有風險?這種情況的杭州還需要把預先繳納稅款到外省么?
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師好,請問一下,我們讓報關行幫忙代繳進口增值稅,然后我們再轉給報關行,最后報關行開出來的海關專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關行填了他們跟我們公司,導致我在金稅盤都查不到這張進口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師,咱們企業(yè)平時報稅時有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項 表三是進項
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負嗎?
老師,專項扣除22年計提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時沖減,我是不是把22年的報表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個人賬戶收款轉到對公賬戶時記了實收資本,后來稅務局查賬補交了所有稅款,那這部分實收資本需要調(diào)賬嗎?稅務局沒有指出這部分錢是收入,不是實收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運輸公司業(yè)務招待費比較多還開了專票, 業(yè)務招待費可以抵扣嗎
老師,比如應付工資100元,社保10元,個稅2元,銀行付工資88元,請問正確分錄是什么
老師您好,請問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報表嘛?
請問老師在哪里?電子稅務局里面可以打印導出來那個申報過的企業(yè)所得稅申報表。
投資公司收到分紅,之后購買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關費用正常嗎