你好是的先確認(rèn)三個月份的。
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認(rèn)申報了呢?
老師您好,請問租金收入增值稅的確認(rèn)是不是以合同上規(guī)定的收款日期為準(zhǔn),就比如說我一年的租金規(guī)定每個季度末交一次租,那這個季度就只要確認(rèn)這個季度收到的租金的增值稅呀
考試,公司出租房產(chǎn),房產(chǎn)稅是按租金收入申報,我是按合同金額申報,還是按不含稅的報?沒有開票,我的增值稅是不是也要同時確認(rèn)租金收入?
公司收租金合同是年度租金我在申報第一季度的增值稅和所得稅時收入確認(rèn)是按三個月確認(rèn)嗎
租金收入:《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十九條規(guī)定: 租金收入,按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實現(xiàn)。請問老師,企業(yè)所得稅租金收入確認(rèn)的日期是按照合同約定的應(yīng)付日期嗎?比如2023年1月簽訂的合同,2023年1月就支付了10年的租金,那么2023年要一次性全部確認(rèn)租金收入嗎?
支付運輸公司的票據(jù),支付對方貼現(xiàn)息,對方可以開具運輸發(fā)票不
我們屬于小規(guī)模納稅人,做旅游業(yè)的。然后我們要給游客開發(fā)票,是環(huán)山游項目 開票金額是108。旅游業(yè)是差額征稅,我現(xiàn)在還沒有取得成本進項票,但是后期我是可以取得進項成本票的,我這個開票怎么開,成本寫多少。還是不選擇特定服務(wù) 差額征稅,我就全額開票,后期取得成本票的時候,我再可以銷項減進項抵減
請問擔(dān)任多家公司的法人,個人有住房出租的,可以個人開房屋出租發(fā)票嗎?
進項發(fā)票什么情況下需要轉(zhuǎn)出?
老師,7月份新增員工,子女是3個,已經(jīng)填寫了專項附加扣除,在8月份申報7月份的時候?qū)m椄郊涌鄢?個子女,6000可以扣除嗎,謝謝
老師,您好!有個實務(wù)工作中的問題,想請教您一下。我們公司被稅務(wù)部分通知繳納環(huán)保稅,后確定需繳納大氣污染的環(huán)保稅,因無法用產(chǎn)排污系數(shù)法,所以決定用物料衡算法,我想問的是這個物料衡算法要怎么算啊[破涕為笑]
老師,房地產(chǎn)公司這個月賣房子,7月份還沒結(jié)束,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅還報不了吧,這2個稅種是季度申報,我選擇7月份沒有稅源,是不是必須要去大廳申報
老師,我進了一家外貿(mào)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付,暫估,稅金,庫存,都特別亂,我想以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn),差額部分調(diào)入未分配利潤,這樣行不行?有沒稅務(wù)風(fēng)險?或者其他更好的辦法?
老師 你好 如果個體戶的賬號(老板個人卡)年收款超過500萬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎
我們屬于小規(guī)模納稅人,做旅游業(yè)的。然后我們要給游客開發(fā)票,是環(huán)山游項目 開票金額是108。旅游業(yè)是差額征稅,我現(xiàn)在還沒有取得成本進項票,是可以取得進項成本票的,我這個開票怎么開,成本寫多少