借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-待轉進項? 貸:應付賬款暫估

借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-暫估 貸:應付賬款????票未到,對嗎?
老師好,采購分錄這樣處理,他說當期的做兩筆是借:原材料,應付賬款-暫估,借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款,當期做這兩筆這樣做可以嗎?
老師您好!暫估: 借:庫存商品973.44 貸:應付賬款—應付暫估款973.44 紅沖后在入庫 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100 相差一分錢怎么做賬?
老師,暫估庫存商品入庫時做不含稅暫估,來票時不紅沖之前暫估分錄,只做借:待認證進項稅額 貸:應付賬款,這樣可以嗎
暫估的分錄:可以這樣做嗎?借:庫存商品。 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項。 貸:應付賬款暫估
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進項會被要求轉出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務不要求轉出嗎?
銀行收到了個人轉款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產品數量+本月投入數量(或上一步驟轉入數量)=已完工轉下一步驟數量(或最后步驟完工產成品數量)+期末在產品數量: [上一步驟轉入數量]不就是等于[期初在產品數量]嗎?期初在產品數量不就是上一步驟未完工產品轉入本步驟嗎?
老師,像有數控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
這個對嗎?
就是按我那樣寫的做
那這樣待認證進項不就不對了嗎?
已經取得發(fā)票還沒認證才叫待認證,現在是發(fā)票還沒取得