可以的,可以這么做的。
從一般納稅人處購買農(nóng)產(chǎn)品,取得9個(gè)點(diǎn)的專票,但是深加工成13%稅率的商品銷售,這種情況是按9%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是按10%抵扣?
老師,我公司是專門給學(xué)校配送各種食品的,是一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅食品如肉和蛋可以抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,甲方要13個(gè)點(diǎn)的票。別的小規(guī)模公司給我們開的免稅牛糞發(fā)票,我們簡單加工成生物肥,免稅發(fā)票可以抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?我問12366,說是不可以,我記得免稅發(fā)票一般納稅人可以抵扣按照票面金額乘以
老師 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計(jì)算抵扣10個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能按票面9個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
老師,我們是生產(chǎn)肉松肉制品的加工企業(yè),13個(gè)點(diǎn)一般納稅人,取得標(biāo)9個(gè)點(diǎn)的牛肉成本票,這樣子我們可以抵扣10個(gè)點(diǎn)增值稅吧?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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是不是要后臺有顯示這個(gè)特定業(yè)務(wù):農(nóng)產(chǎn)品,才可以多抵一個(gè)點(diǎn)
不用的,他給你開的是增值稅專用發(fā)票,你在農(nóng)產(chǎn)品里面就應(yīng)該能看到這個(gè)發(fā)票。他不用是特定業(yè)務(wù)。
農(nóng)產(chǎn)品里面是在哪里模塊看呢
你好抵扣勾選里面就有。
這里嗎,就看到業(yè)務(wù)類型,農(nóng)產(chǎn)品,其他沒什么不一樣的
開農(nóng)產(chǎn)品錄入在這里面。
這個(gè)嗎,點(diǎn)進(jìn)去是空的
是的,你用發(fā)票號碼查詢一下的。
不行,系統(tǒng)讓輸入8位發(fā)票號碼,數(shù)電票號不止8位
你輸入后8位就可以的,你不會(huì)是在普通那里抵扣了吧?
沒有呢,專票這里,也要輸入發(fā)票代碼,輸電也沒代碼了
他沒有代碼,你只輸入號碼就行,號碼的后8位。
老師,這個(gè)是收到稅務(wù)代開的票才需要這里操作。我們是從銷售方一般納稅人收到的票
不好意思,那不清楚了,你問你稅務(wù)局