對進入的招待費肯定是需要調整的
老師好,業(yè)務招待費匯算清繳不管金額多少必須要調增嗎
老師,匯算清繳時調增了招待費,我賬務需要調整嗎?
老師,請問一下,業(yè)務招待費匯算清繳的時候40%必須調整嗎
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費是不是必須要調整呢,我去年匯算時好像都沒調
老師好,工程企業(yè)記到工程施工業(yè)務招待費,匯算清繳時候,要統(tǒng)計到招待費調整嗎
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調減吧?在納稅調整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結轉成本呢
必須調增是吧
對肯定是涉及到納稅調整
老師,在財務報表年度報表上,這個表是直接填調增后的數(shù)嗎?還是說還是按第四季度的報表那樣填寫?
按照四季度的申報就成,納稅調整賬上不用動
老師,這個財務年報的現(xiàn)金流量數(shù)沒有了,可以別填現(xiàn)金流量表的年度表嗎?
可以,這幾個不是必須填寫的
填資產(chǎn)負債和利潤表就可以是吧
對,你這兩個財務報表就可以了
老師,設計到退稅要填企業(yè)所得稅年度申報中的哪個表?
您指的是退什么稅,企業(yè)所得稅嗎?怎么退回來是嗎
老師。您看看,是不是要涉及到退稅了?
對,這個看報表是涉及到退稅的
第四個季度虧太多了
如果虧損多的話就是去稅務局申請退稅
不是在企業(yè)所得稅年度申報上申請是嗎?
不是,這個是在稅務局里面單獨申請的
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝