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Q

老師,餐飲費入到了招待費里,匯算清繳的時候必須調整嗎?

2024-03-27 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 12:00

對進入的招待費肯定是需要調整的

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 12:14

必須調增是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:15

對肯定是涉及到納稅調整

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 13:43

老師,在財務報表年度報表上,這個表是直接填調增后的數(shù)嗎?還是說還是按第四季度的報表那樣填寫?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:43

按照四季度的申報就成,納稅調整賬上不用動

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:32

老師,這個財務年報的現(xiàn)金流量數(shù)沒有了,可以別填現(xiàn)金流量表的年度表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:32

可以,這幾個不是必須填寫的

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:34

填資產(chǎn)負債和利潤表就可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:35

對,你這兩個財務報表就可以了

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:47

老師,設計到退稅要填企業(yè)所得稅年度申報中的哪個表?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:48

您指的是退什么稅,企業(yè)所得稅嗎?怎么退回來是嗎

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:52

老師。您看看,是不是要涉及到退稅了?

老師。您看看,是不是要涉及到退稅了?
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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:53

對,這個看報表是涉及到退稅的

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:53

第四個季度虧太多了

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:54

如果虧損多的話就是去稅務局申請退稅

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:56

不是在企業(yè)所得稅年度申報上申請是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:57

不是,這個是在稅務局里面單獨申請的

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快賬用戶8568 追問 2024-03-27 15:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:00

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝

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對進入的招待費肯定是需要調整的
2024-03-27
什么東東40%必須調整?
2023-03-09
你好,可以沒有業(yè)務招待費的,如果你帳上做了就必須調整。
2021-04-29
你好,是的,這個只有有發(fā)生就必須調,
2021-04-17
請問你具體要咨詢什么
2021-06-05
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