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老師,我們新買的財(cái)務(wù)軟件,金蝶是,以前的賬斷了,現(xiàn)在老板給我的資金是下面這個(gè)圖,我借方有了,貸方是用什么科目呢?

老師,我們新買的財(cái)務(wù)軟件,金蝶是,以前的賬斷了,現(xiàn)在老板給我的資金是下面這個(gè)圖,我借方有了,貸方是用什么科目呢?
2024-03-27 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-27 10:56

你好,學(xué)員,貸方你要問老板這些是什么錢,才好掛貸方,貨款還是借款,

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快賬用戶7722 追問 2024-03-27 10:57

算收入可以嗎?我做的內(nèi)賬是?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:01

這個(gè)不是收錢嗎?如果款項(xiàng)是收入,那貸方就做應(yīng)收賬款,你看下你的收入有沒有這筆

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快賬用戶7722 追問 2024-03-27 11:05

沒做收入???是不是這樣子做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借,庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款是嗎?成本啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢?咋結(jié)轉(zhuǎn)呢?這是半路建賬?

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快賬用戶7722 追問 2024-03-27 11:08

能不能直接不做憑證,錄入一個(gè)現(xiàn)在的余額

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:27

你好,學(xué)員,成本在商品銷售出去時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。你做的是內(nèi)賬,之前沒有賬嗎?或者這些錢作為公司的資本金也可以。不是內(nèi)賬嗎?借:現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款

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你好,學(xué)員,貸方你要問老板這些是什么錢,才好掛貸方,貨款還是借款,
2024-03-27
同學(xué)你好 得查出來之前的明細(xì)
2021-11-02
您需要先進(jìn)行期初余額的錄入。在金蝶軟件中,期初余額的錄入是一個(gè)重要步驟,它確保了賬目的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。您應(yīng)該根據(jù)老板提供的全部賬戶余額,在金蝶軟件中進(jìn)行期初余額的錄入。 在錄入期初余額時(shí),您需要注意以下幾點(diǎn): 1.確保余額的準(zhǔn)確性:與老板提供的賬戶余額進(jìn)行核對,確保沒有遺漏或錯誤。 2.按照科目分類錄入:根據(jù)公司的會計(jì)科目設(shè)置,將余額按照對應(yīng)的科目進(jìn)行分類錄入。 3.注意借貸方向:在錄入余額時(shí),要注意每個(gè)科目的借貸方向,確保余額的錄入是正確的。
2024-03-27
你好,對方付給我放的貨款多付了貨款,收款方賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?
2020-10-27
您好,可以的哦,這沒有跨年沒關(guān)系的,不用焦急哈
2024-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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