您好 對方不能開具發(fā)票,這個費用可以計提攤銷,但是不能作為企業(yè)所得稅稅前扣款
甲公司租用了法人名下的一套商鋪作為辦公場所使用,該商鋪租賃后甲公司對其進(jìn)行了裝修,裝修費合計30萬元(有發(fā)票)。因為特殊原因法人一直沒有給甲公司開具租賃費發(fā)票,請問老師這30萬元的裝修費分?jǐn)傆嬋氲劫M用后能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎。
老師,請問我們需要支付今年8月份-9月份的審計費12萬,我們有自己的付款明細(xì)單,但是實際也沒給審計公司付款,審計公司也沒給我們開具發(fā)票,這筆費用能算作是費用在所得稅前扣除嗎
老師,我有4個問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費發(fā)票的,想請問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進(jìn)項稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
老師好,請問公司裝修的費用找個人裝修的沒有取得發(fā)票,可以計入費用做攤銷嗎?這個費用能否企業(yè)所得稅前扣除?
你好 老師 我想問一下 我們單位支付一筆9000元的費用,給私人對方不能給我們開具發(fā)票,但是對方可以給我們提供實際收款人的身份證號碼和手機(jī)號,收據(jù),請問我想入賬,怎么在稅務(wù)上處理呢?個稅上如何申報,這個公司才能作為所得稅成本抵扣!
用于出口退稅的進(jìn)項勾選了進(jìn)項認(rèn)證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進(jìn)項稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(代付暢達(dá)),咋做會計分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項抵扣嗎?
好的,謝謝!
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