您好,A104000期間費用明細表中第一行職工薪酬含工資/獎金/社保/教育經費/福利費等人工支出,與A105050職工薪酬支出及納稅調整表總額數(shù)據(jù)保持一致
老師第一個A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表與第二個A104000期間費用明細表中的職工薪酬有什么勾稽關系要滿足嗎?
企業(yè)所得稅年報中,職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第一項工資薪金支出是填包含社保費用的工資薪金支出嗎還是不包含呢?因為下面不是有各項支出明細嗎?
職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金包括什么(第一行不是所有的工資十福利費,社保),單指工資,然后二職工福利數(shù)據(jù)包含于第一行中?
職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第一行工資薪金包括什么?第一行數(shù)據(jù)包含第2行福利費,公積金,社保等?
A104000期間費用明細表中第一行職工薪酬指的是光工資,還是包含社保、教育經費之類的金額呢?與A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中哪些數(shù)據(jù)有關聯(lián)嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產,辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
您好,A104000期間費用明細表中第一行職工薪酬含工資/獎金/社保/教育經費/福利費等人工支出,與A105050職工薪酬支出及納稅調整表總額數(shù)據(jù)保持一致
老師,這不一定吧,因為職工薪酬調整表中職工薪酬可能大于期間費用金額吧?因為生產成本中金額和制造費用工資沒包含吧
是的,如果還存在制造費用人工的話差額就是這部分