您好,好的,您截圖給我看一下呢
一套新建賬務(wù),銀行存款期初余額420.本期借貸發(fā)生額相等,但是期末余額借貸雙方不等,差額就是420。這種應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請(qǐng)問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個(gè)科目余額表,我要看哪里???期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)貸方,還有期末余額。
老師,科目余額表的合計(jì)數(shù)怎么來的,科目余額表期末借貸應(yīng)該相等嗎
試算平衡表中,期末余額=期初借方+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額,看不懂這個(gè)公式,本期借貸方都相等的,有沒有范本看看
老師,我公司生產(chǎn)貨架,外購螺絲、掛鉤、輪子等配套貨架一起銷售,請(qǐng)問計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問公司產(chǎn)品申報(bào)成為系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,然后可以申請(qǐng)10%企業(yè)增值稅退稅,最后按3%增值稅繳費(fèi)嗎?有這個(gè)政策嗎
請(qǐng)問:這道題d怎么是或有負(fù)債?不明白
請(qǐng)問:這道題50-12.7啥意思
您好,這個(gè)題麻煩給解釋一下吧,越詳細(xì)越好
采購的清潔用品,用于主營業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項(xiàng)未付的專用發(fā)票可以先抵扣計(jì)入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)例題,出售時(shí)的投房成本不應(yīng)該是上個(gè)時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值嗎,21.2月出售,上個(gè)時(shí)點(diǎn)即20.12.31公允價(jià)值是280為什么這里說是250呢
老師晚上好!我是出納,今天因?yàn)榕抡疹櫛粌鼋Y(jié),所以從公戶轉(zhuǎn)個(gè)兩筆錢10萬出來放備用金,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?能這樣做嗎?
什么情況下盈余公積彌補(bǔ)虧損?
老師招待費(fèi)就一張發(fā)票可以入帳嗎?
老師截圖發(fā)給您,幫我看看
那張不清楚,重拍一張,老師幫忙看看
您好,差106.33,是不是損益科目的銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方發(fā)生額
對(duì),差了106.33元,財(cái)務(wù)費(fèi)用一共76.29也做結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我找不出來
您好,有沒有我們把? ? ?銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ?做在貸方的金額
銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用都做了結(jié)轉(zhuǎn)
您好,我知道,我說的是我們做分錄時(shí)有沒有把這3個(gè)科目做在貸方的情況
又檢查了一下分錄,都在借方,只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)3項(xiàng)費(fèi)用在貸方
您好,您的每個(gè)科目我都算了,計(jì)算是沒問題,有沒有生產(chǎn)成本科目不在這里
老師我有2筆模具加工費(fèi)5995元,我按借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款做的分錄,還有一筆是月末盤點(diǎn)表做了會(huì)計(jì)分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,在科目余額表里這兩筆的主營業(yè)務(wù)成本可以相加嗎
您好,可以的,這個(gè)不影響,我以前也有不平的,就是財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方金額
現(xiàn)在我該怎么辦呢,迷茫了
您好,您這是手工賬吧,能不能把這個(gè)表發(fā) 401566729? 這個(gè)**郵箱,我來檢查一下
是QQ郵箱嗎
您好,是的呢,發(fā)了郵件跟我說一下哈,我來檢查
老師您的郵箱號(hào)是不是少一位數(shù)?
朋友您好,沒有呀,可以的? 401566729
我再試試
您好,好的,一會(huì)我收到就檢查 哈,肯定能檢查出來的