您好, 計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
老師,差旅費(fèi)就是出差發(fā)生的費(fèi)用,出差過(guò)程中請(qǐng)客吃飯,計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?有規(guī)定外地的餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi),市內(nèi)的計(jì)入福利費(fèi)嗎?
老師您好,我們生產(chǎn)家具廠,安裝人員外出給客戶安裝時(shí)支出的加油費(fèi)和吃飯的費(fèi)用,這些計(jì)入到什么科目?
老師,老板在外面出差,請(qǐng)客戶一起吃飯的發(fā)票,怎么做分錄啊,可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),計(jì)入什么別的科目里嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售人員去出差,發(fā)生了住宿,車費(fèi),那么出差過(guò)程中請(qǐng)客戶吃飯,那么這吃飯屬于差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
您好老師 卸貨后請(qǐng)公司員工吃飯計(jì)入那個(gè)科目 允許全額扣除嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那出差過(guò)程中發(fā)生的員工團(tuán)建費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)中?
是的,就是你說(shuō)的這樣的
好的,這兩個(gè)出差過(guò)程中發(fā)生的福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也受稅前扣除比列的限制吧
是的,是的,這個(gè)有限額的
好的謝謝老師,一會(huì)好評(píng)
不客氣,很高興幫你