借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等等。
老師,交際應(yīng)酬費是招待費么?他們的區(qū)別是什么?
計提柴油費,怎么入賬
做內(nèi)賬算一個月的總開支,是把銀行存款的總開支和庫存現(xiàn)金的總開支加在一起對不
老師,你好 師承公證費計入什么科目
老師記賬軟件出現(xiàn)這個怎么處理
這題怎么理解?標準用計劃?
成品油公司加油送的我們尿素,我們送出去的尿素視同銷售,這個銷項稅額在增值稅申報表怎么填寫
老師,5月份銷售產(chǎn)開票15140元,數(shù)量不變,已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,6月份客戶要求紅沖,重新開17740元發(fā)票,請問6月份重開發(fā)票后涉及到多少筆分錄,如何填寫
請問繳納五險一金的分錄是什么
老師:小規(guī)模納稅人的免稅增值稅可以直接計入營業(yè)外收入嗎?
那這個工資算多少入成本合適呢? 每個月7500,然后工資5000了,成本就按工資5000算么?
按照實際也就是你們簽訂勞動合同的金額。
勞動合同上的工資是5000,然后第一筆我們收了22500元,這個我有做了收入了,然后成本做了兩個人的工資就是1萬元,現(xiàn)在每月收7500,那我做一個人的工資,那還合適么?
還有個問題,那如果這筆收入不是按月收取,是一次性收90000呢,那我這個成本是每月做么?因為工資是按月發(fā),這樣做的話只有第一個月有收入有成本,后面11個月只有成本沒有收入了?
你好工資是按月計提計入到成本費用。
就是說,后面我沒有收入,也可以計提勞務(wù)成本對吧?
那之前收了一次22500元,我做了收入和兩個人的成本,后面每月收7500,我在做一個人的成本,這樣可以么?
可以的就是成本發(fā)生時是計入勞務(wù)成本歸集的有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
老師是這樣,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了,保證金就按服務(wù)費算,發(fā)票也全部開了,然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000
你一次性把收款的都開票了,那你就一次性交增值稅。 然后咱收入還是按月來確認是這樣的成本也按月結(jié)轉(zhuǎn)。
那分錄怎么寫老師
借銀行存款貸應(yīng)交增值稅預(yù)收賬款。 后面按月確認收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
成本是借勞務(wù)成本貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬等等。 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
老師,我這樣對么
工資那個我建議你按我的分數(shù)寫計入勞務(wù)成本。
第1個分錄就確認收入了,你看那收入是一個月的嗎?要一個月的可以就是當月發(fā)生了確認收入沒發(fā)生不確認。
第一個月有7500的收入,改成這樣對了么?
一個分錄增值稅是全部的增值稅。 收入是一個月的,這樣就對。
您不是說增值稅一次性交么?因為我已經(jīng)開了22500的票出去了
是啊,我說了第1個分錄是全部的,因為我沒有按計算器怕你錯了,所以我一直在提示。
手上沒有計算器,這個需要你按照全年的算出來,我怕你錯了,所以我一直在提示。
現(xiàn)在不管計算對沒對,我這個分錄現(xiàn)在沒問題的了吧
什么按照全年的算出來?我不明白?
就是你不是提前開票了嗎?就是提前開票的總金額計算增值稅,一次性把這個發(fā)票的增值稅一次性確認就這意思。
按照全年那個打錯了你要是三個月就是三個月的。
那個稅款就是你發(fā)票上全額的稅款。
我是怕你計算錯了,所以我一直提示就是這個意思。