您好,這些加油的票如果是為企業(yè)經(jīng)營所發(fā)生的,則無需調(diào)整。
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業(yè)名下沒有汽車,但是產(chǎn)生了汽油費(fèi),有專票和普票,在6月份的時(shí)候,可以有充值加油卡,款項(xiàng)從公賬出的,但是當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,10月份開始做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票可以做費(fèi)用,請問,現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費(fèi)用是按月付好,還是季付好哦?
老師您好,公司員工買了汽車,把汽車掛靠我們公司名下,發(fā)票開的抬頭也是我公司,但是付款也是員工自己支付。購買時(shí)前任會計(jì)沒有做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在汽車要辦理過戶,需要重新整理入賬嗎
老師您好,我今年收到一張車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是把我們公司的車拿去抵債了,這張協(xié)議上的時(shí)間是2022年7月9日,但是我這之前的折舊都計(jì)提了,我現(xiàn)在做匯算清繳,能不能反結(jié)賬進(jìn)去把賬務(wù)調(diào)整下,我們的報(bào)表每個月申報(bào)的都沒有報(bào),因?yàn)槎悇?wù)局沒有核定上的,這樣行不行
老師您好,我們公司一般納稅人銷售煤炭企業(yè),去年公司在石油公司加了柴油及汽油,一直也沒有開發(fā)票,我們?nèi)绻腴_發(fā)票,就得租鏟車租汽油車租賃發(fā)票入帳了以后才能把增值稅加油站的發(fā)票開進(jìn)來,如果一直不開進(jìn)來公司的預(yù)付賬款掛的加油款,最好的解決辦法是什么辦?
老師你好公司一般納稅人,我我們領(lǐng)導(dǎo)在加油站預(yù)存點(diǎn)油費(fèi),平時(shí)車加油直接就劃油卡了,但是。有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)買了800塊錢的煙,還有柴油,但現(xiàn)在柴油我們?nèi)氩涣速~了,還得單去開一個鏟車的租賃發(fā)票,否則柴油入不進(jìn)去。所以現(xiàn)在我們想把這賬面上7000多的賬戶想處理平,有沒有什么別的辦法。發(fā)票開不回來了。是進(jìn)行費(fèi)用處理然后營業(yè)外調(diào)增嗎?
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對不對?請老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動損益20000。這道題只有5個空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個稅的時(shí)候,因3月份工資表沒出來,無法申報(bào),之前查的時(shí)候說是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師好我是一般納稅人,今天開了普票,我這個月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣今天的普票增值稅嗎
固定資產(chǎn)入賬錯誤,企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎,換是直接調(diào)稅收金額
老師,簽合同的時(shí)候是跟甲公司簽的,開票也是甲公司開的,現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問題,轉(zhuǎn)不進(jìn)去錢,現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進(jìn)賬,需要什么授權(quán)委托書嗎?還是需要提供其他什么說明?更符合會計(jì)法?
老師,我們公司不是工業(yè)企業(yè),是貿(mào)易公司,請問一下工商年報(bào)那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫?
開票500萬,利潤按百分之八算,交所得稅多少錢
如果不是企業(yè)經(jīng)營發(fā)生的,要調(diào)整我怎么調(diào)整呢
您好,那您們?nèi)胭~是入到什么科目去了呢。
管理費(fèi)用下面
您好,截圖匯算清繳表給我看下的呢。
我們就只有這幾張表
a105000,這個截圖給我看下哈,謝謝。
老師,我想請問一下,是不是費(fèi)用的白條,在這里我不用填寫就可以是嗎
您好,這里是職工薪酬的吧。圖片比較模糊??床磺宄哪?。
期間費(fèi)用明細(xì)表
費(fèi)用的白條,也就是已經(jīng)記賬了,但是不能所得稅抵扣的情況下,是需要納稅調(diào)增的。
我想請問一下,納稅調(diào)增的是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表上面需要調(diào)增的數(shù)據(jù)就不用填寫是嗎
您好,沒明白你意思,你有發(fā)票的部分,在稅收金額那里填寫,賬上的金額,按賬載金額填寫.這樣就有調(diào)整金額了