你好,免稅收入是不用繳納增值稅的 繳納增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模納稅人,開票是免稅收入,但是次月直接繳納了增值稅,直接繳納增值稅如何做分錄
小規(guī)模納稅人免征增值稅,摘要直接寫免征增值稅嗎,分錄怎樣做
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄要計(jì)提嗎?還是直接繳納?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
沒有計(jì)提,直接繳納應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
增值稅是怎么產(chǎn)生的,免稅收入不應(yīng)該有增值稅的
1月份的時(shí)候說是免稅,后來不免稅了,稅局說不用重開,直接繳稅就行了
需要做分錄沖收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模
關(guān)鍵是收入是對(duì)的,不能沖,稅局直接按照免稅收入另外收的增值稅
增值稅申報(bào)表是怎么報(bào)的呢