一般都是由買方承擔(dān)的
外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè),出口貨物到國(guó)外,外匯從香港那邊的公司打進(jìn)來,這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響退稅嗎
國(guó)內(nèi)出口企業(yè)與香港企業(yè)簽訂合同,按美元進(jìn)行交易,但是國(guó)內(nèi)出口企業(yè)出口報(bào)關(guān)不直接到香港,而是發(fā)往香港公司指定的其他境外地址,這種情況境內(nèi)的出口企業(yè)可以按出口退稅業(yè)務(wù)來處理嗎
老師,賣貨給香港,香港再把貨出到國(guó)外,賣貨給香港的話需要有進(jìn)出口權(quán)嗎
老師,進(jìn)出口企業(yè),請(qǐng)問貨物出口到國(guó)外,香港至國(guó)外的港雜費(fèi)誰承擔(dān)?
我們是出口退稅企業(yè),出口給香港一批貨物,合同是跟香港公司簽訂的,報(bào)關(guān)單也是香港公司,但是打款的話香港客戶要指定另外一家國(guó)外的客戶打給我們,這樣是否會(huì)影響出口退稅呀?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
那問題是我們公司支付這筆FOB費(fèi)用,直接支付給香港怎么入賬,不能稅前扣除吧!
你好 你單位承擔(dān)了嗎
是的??!我們公司承擔(dān)了
你好,做銷售費(fèi)用有發(fā)票可以稅前扣除。你合同里面約定好了。
合同好像沒有約定
問題是直接付至香港,沒有發(fā)票呢
沒有發(fā)票就不允許抵扣所得稅的。
那怎么辦啊!這筆是直接支付給香港的,香港那邊開不出發(fā)票呢
好,沒有發(fā)票的正常做銷售,費(fèi)用匯算清繳,納稅調(diào)增就行。
你可以問一下香港公司那邊可以給你開一個(gè)形式發(fā)票。
形式發(fā)票有的
有這個(gè)發(fā)票就可以抵扣所得稅,還有具體的什么問題嗎?你這邊有發(fā)票,那你怎么不說沒有發(fā)票?
就是那個(gè)運(yùn)單蓋了個(gè)章的
你好,蓋公章就可以的。
這樣的,你看這個(gè)發(fā)票可以稅前扣除嗎?
你看一下
可以的??梢缘目梢缘摹?
那這個(gè)費(fèi)用合同沒有注明是我們付的話,就不能稅前扣除嗎?
可以的,可以抵扣所得稅。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。