您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?
公司的客戶的往來掛其他應收款合適嗎?應該怎么調賬
發(fā)現(xiàn)上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調整?
22年應該掛貸方其他應收款-社保,掛成了應付職工薪酬,23年怎么調賬
老師請問一下,影響利潤的賬怎么調,22年的賬,科目掛錯了,借方應該掛管理費用,他掛在其他應收款,這種怎么調整?,F(xiàn)在23年了,跨年度了
22年的往來賬應該掛其他應收款,掛成了其他應付款,24年應該怎么調整
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
投資者轉入:借:銀行存款 貸:實收資本 轉出:借:其他應付款-A 貸:銀行存款
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應該怎么調
借其他應付款負數(shù) 借其他應收賬款
不用紅沖,再更正嗎
不用,直接調整這個科目就可以了
直接科目調整:借:其他應收 貸:其他應付 可以嗎
沒問題,可以直接這么調整,按照我說的這么做也行
22年當時是銀行還的,現(xiàn)在要調整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
您看看調整沒涉及到銀行