您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?

公司的客戶的往來掛其他應收款合適嗎?應該怎么調(diào)賬
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調(diào)整到其他應付款呢? 如果要調(diào)的話,應該怎么調(diào)呢?
發(fā)現(xiàn)上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調(diào)整?
個人獨資企業(yè)22年應該是分紅分錄掛成了其他應付款23年應該怎么做分錄
22年應該掛貸方其他應收款-社保,掛成了應付職工薪酬,23年怎么調(diào)賬
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
投資者轉(zhuǎn)入:借:銀行存款 貸:實收資本 轉(zhuǎn)出:借:其他應付款-A 貸:銀行存款
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應該怎么調(diào)
借其他應付款負數(shù) 借其他應收賬款
不用紅沖,再更正嗎
不用,直接調(diào)整這個科目就可以了
直接科目調(diào)整:借:其他應收 貸:其他應付 可以嗎
沒問題,可以直接這么調(diào)整,按照我說的這么做也行
22年當時是銀行還的,現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
您看看調(diào)整沒涉及到銀行