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22年的往來賬應該掛其他應收款,掛成了其他應付款,24年應該怎么調整

2024-03-25 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-25 16:16

您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?

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快賬用戶1372 追問 2024-03-25 16:20

投資者轉入:借:銀行存款 貸:實收資本 轉出:借:其他應付款-A 貸:銀行存款

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快賬用戶1372 追問 2024-03-25 16:21

然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應該怎么調

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:21

借其他應付款負數(shù) 借其他應收賬款

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快賬用戶1372 追問 2024-03-25 16:22

不用紅沖,再更正嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:22

不用,直接調整這個科目就可以了

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快賬用戶1372 追問 2024-03-25 16:24

直接科目調整:借:其他應收 貸:其他應付 可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:25

沒問題,可以直接這么調整,按照我說的這么做也行

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快賬用戶1372 追問 2024-03-25 16:28

22年當時是銀行還的,現(xiàn)在要調整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:29

您看看調整沒涉及到銀行

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您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?
2024-03-25
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保
2023-03-09
可以調整 借其他應付款法人貸其他應收款法人20萬
2024-12-18
借以前年度損益調整, 貸其他應收款匯算清繳,納稅調減。如果允許抵扣。
2023-11-10
同學,你好 借:預付賬款 貸:其他應收款
2022-04-19
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