您好, 調(diào)第30行其他那里就可以了
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
以前年度的成本記在23年了,匯算清繳納稅調(diào)整放在哪個表格里?
老師現(xiàn)在匯算清繳,22年有個成本做錯了,23年調(diào)整過來做成以前年度調(diào)整—成本,現(xiàn)在匯算清繳不知道放哪張表里。
23年匯算清繳,24年度的以前年度損益調(diào)整,需不需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報表里面
以前年度損益調(diào)整(調(diào)整的是費用)那么在匯算清繳的時候應(yīng)該填在哪個表格,哪里體現(xiàn)?
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時我們給商場交錢的時候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費,可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個人打款,所以準(zhǔn)備退還對方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個收到個人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個體工商戶農(nóng)場,是種植蔬菜的。交增值稅時要填表五,優(yōu)惠政策是那一號文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實現(xiàn)實繳???
放在26行跨期扣除項目可以嗎?
可以的,這兩個地方都行