同學,你好 你是付出什么了??電子銀行承兌匯票嗎?
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據(jù)到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
老師,我公司收到客戶開給我們的一張收據(jù),上面只寫收到我公司電子銀行承兌匯票一份,號碼,到期日和金額,然后蓋的是客戶的財務章,這個怎么做分錄啊
老師們,我們公司在2014年與客戶有往來賬,客戶的賬面有400多萬承兌表示已付我公司400多萬,但我公司賬面前會計做賬中未找到有此筆收款,客戶方財務也已經(jīng)將這筆下賬的憑證記賬單、原始單據(jù)承兌、收據(jù)(蓋有我公司財務章)都掃碼給我了,這400多萬的承兌背后并沒有我公司的任何蓋章,只有400多萬的收據(jù)蓋有我公司的財務章,且400多萬承兌中少一張22萬元的承兌,請問老師,這種情況我公司是否得按400多萬全部認賬呢?
老師 我司收到一張客戶的電子銀行承兌匯票64000元的,因公司要急用,就直接轉給了中介財務公司 ,收到中介財務公司到賬是63120元,當日承兌當日收款 那880元就是等于給中介財務公司掙的費用那樣,這些分錄怎么做 做多少筆
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師,只有對方公司給我們公司一張收據(jù)
同學,你好 那你是支付出去電子銀行承兌匯票嗎?? 這個不用做分錄的
老師,像我發(fā)過去的這種匯票,第一張圖片分錄可以做成借銀行,貸應收第一張的背書人公司;第二張圖片分錄借應付,貸銀行嗎?不做成應收票據(jù)
同學,你好 不做成應收票據(jù),做成應收賬款是可以的
我剛才發(fā)的分錄,可以,對嗎?
還有個問題,老師,如果之前年份有重復記賬收款付款,現(xiàn)在怎么處理呢
同學,你好 可以的 你之前重復記賬的分錄發(fā)一下
老師,之前重復的分錄很多,因為銀行回單有重復的,沒注意看,所以就都記賬了
同學,你好 可以紅字做之前的分錄
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利