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跨年賬務(wù)處理:以前財務(wù)做賬,不管是銀行付款還是現(xiàn)金付款,一律做了現(xiàn)金。而且金額也不對。 我新接手,領(lǐng)導(dǎo)把現(xiàn)在的銀行尾款和現(xiàn)金尾款做了個明細(xì)。 如果調(diào)整,原來賬務(wù)尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪個科目調(diào)整,跨年賬務(wù)

2024-03-23 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-23 20:44

按照銀行存款余額從庫存現(xiàn)金中調(diào)整到銀行存款科目下,無法查明原因的溢余或者短缺先記入待處理財產(chǎn)損益,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出

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按照銀行存款余額從庫存現(xiàn)金中調(diào)整到銀行存款科目下,無法查明原因的溢余或者短缺先記入待處理財產(chǎn)損益,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
2024-03-23
借:待處理財產(chǎn)損溢 120萬 ? 貸:庫存現(xiàn)金 120萬 借:銀行存款 35萬 ? 借:其他貨幣資金-** 25萬 ? 貸:待處理財產(chǎn)損溢 60萬
2024-03-25
我覺得老板的意見可以采納,寫個憑證調(diào)好,讓他們簽字。之前的你不管,之后的你負(fù)責(zé)。
2020-09-24
賬務(wù)問題 對于管理費(fèi)用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費(fèi)用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報。
2024-12-12
你好,同學(xué)。 現(xiàn)在調(diào)整即可的,你調(diào)整為正確的。你這是賬實不符
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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