上調(diào)后的金額補(bǔ)提計(jì)入費(fèi)用就可以
職工社保,1-7月份按照3000標(biāo)準(zhǔn)繳納申報(bào)的,8-10月份調(diào)整基數(shù),按照4000的基數(shù)繳納,但是工資表和個(gè)稅網(wǎng)都是按1-7月份的數(shù)申報(bào)和發(fā)放的,怎么辦老師
老師,請(qǐng)問下個(gè)稅申報(bào)10月份的,然后10月社?;鶖?shù)調(diào)整了,要補(bǔ)繳1-9月份的,那么申報(bào)個(gè)稅里的社保金額包含補(bǔ)繳部分嗎
老師,上個(gè)月社保調(diào)整基數(shù)整體下調(diào),然后把1-8月份社保下調(diào)的錢補(bǔ)給公司,8月份社保的金額是8月份的社保金額-下調(diào)的金額。這種情況怎么寫分錄???
老師,12月份社保基數(shù)調(diào)整到4462,那1-11月份要補(bǔ)繳社保,那補(bǔ)繳的個(gè)人部分,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候把每個(gè)人補(bǔ)繳的1-11月份都填到養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè),然后加上12月份的個(gè)人部分一起申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問下,1月份社保基數(shù)調(diào)整,補(bǔ)繳的又是去年的社保,然后1月在發(fā)去年年終獎(jiǎng)的時(shí)候直接減掉補(bǔ)交社保之后發(fā)的,怎么申報(bào)年終獎(jiǎng)呢?個(gè)人社保部分沒法填寫
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
老師,是補(bǔ)提在哪個(gè)月?我腦袋咋就轉(zhuǎn)不過彎來呢
補(bǔ)提到當(dāng)月就可以
老師,補(bǔ)提到24年1月份對(duì)嗎?這樣就會(huì)與實(shí)際申報(bào),繳款金額相等。對(duì)嗎?
可以,補(bǔ)提到1月也行