你好,是要填的。不符合條件的話,會(huì)變成納稅調(diào)增。
固定資產(chǎn)之前計(jì)提過(guò)減值,會(huì)計(jì)上處置收益為正數(shù),稅法上為損失,需要納稅調(diào)整,需不需要填寫A105090資產(chǎn)損失調(diào)整表,還是直接在A105000收入類"其他"行調(diào)整?
2022年有法院以廢鐵的價(jià)格拍賣了公司的機(jī)器設(shè)備,需要填寫匯算清繳表A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
匯算清繳,沒(méi)有發(fā)生資產(chǎn)損失需要申報(bào) 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表嗎?如果勾選這個(gè)表,但是不填數(shù)據(jù)有影響嗎
老師,我在做所得稅匯算,但是里面提示我資產(chǎn)減值損失,我到底該填寫正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?利潤(rùn)表我填寫的是負(fù)數(shù),所得稅匯算里面我填的是正數(shù)。主要是因?yàn)槲覀冞@點(diǎn)資產(chǎn)減值要調(diào)增了,如果在所得稅納稅調(diào)整表填寫負(fù)數(shù)的話,他就變成調(diào)減了。所以我不知道這個(gè)該填寫啥?
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)去年的商品盤點(diǎn)非正常損失,匯算清繳,是填資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整明細(xì)表和A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表這兩個(gè)表嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?