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我司為建筑公司,22年取得供應(yīng)商開(kāi)機(jī)發(fā)票4張,24年3月接到稅務(wù)局通知,說(shuō)該供應(yīng)商為異常戶,需要將我司在22年取得的4張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所得稅轉(zhuǎn)出,我司已把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,問(wèn)下,所得稅是否應(yīng)該轉(zhuǎn)出?要是不用轉(zhuǎn)出,是否有法律依據(jù)?

2024-03-22 18:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 18:19

同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn)出,就是這個(gè)費(fèi)用不能扣除

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-03-22 18:58

有啥依據(jù)嗎?稅務(wù)局說(shuō)是要扣除,我該怎么反駁

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齊紅老師 解答 2024-03-22 18:59

同學(xué),你好 要轉(zhuǎn)出的,這個(gè)是異常發(fā)票,就是無(wú)效發(fā)票,不能使用

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同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn)出,就是這個(gè)費(fèi)用不能扣除
2024-03-22
同學(xué)你好? 跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄, 1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益調(diào)整。
2024-02-22
你好,對(duì)的是的,現(xiàn)在是要求你們補(bǔ)上直接補(bǔ)嗎?還是修改匯算清繳?
2021-10-27
你好,19年已經(jīng)認(rèn)證抵扣。但是現(xiàn)在這張發(fā)票異常,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2021-01-14
稅務(wù)局的該做法是有稅法依據(jù)的,因?yàn)橘F公司取得的貸款是專項(xiàng)借款,且2022年5月才取得竣工驗(yàn)收備案證,所以需要將該期間的利息全部資本化,不可費(fèi)用化處理。 但是你們的這個(gè)廠房是用作什么的呢?是為了生產(chǎn)產(chǎn)品所用嗎?且價(jià)值是多少? 目前稅法規(guī)定500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)可一次性稅前攤銷。
2023-07-11
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