同學(xué),你好,你只要能理清楚,做更正分錄就可以了。
審計出來發(fā)現(xiàn)以前會計的賬有很多錯誤,我是新接手會計地產(chǎn)開發(fā)會計,需要做以前年度差錯更正處理,我是有的一開始科目就掛錯了很多年,我是改會計科目好呢,還是調(diào)賬在當(dāng)月,把錯的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,12月份的公積金計提少了8元,1月份發(fā)放工資時才發(fā)現(xiàn),請問是反結(jié)賬去修改分錄,還是直接將原來的分錄沖減,1月再按正確的來做分錄呢。因為反結(jié)賬的話會涉及到去年的報表
老師,今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會計在2022年12月計提了全年一次性獎金8萬元,但是一直沒有發(fā),單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事,我今年年底可以沖紅嗎?如果沖紅就是抵減今年的利潤了,或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎?掛個老板的往來?
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財務(wù)說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習(xí)
老師你好,商務(wù)會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務(wù)會計,是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列
問題是2023年度的憑證都已經(jīng)裝訂完了,再反結(jié)賬回去,財務(wù)軟件里面的憑證和打印出來的紙質(zhì)憑證不一致呀?
對啊,所以,我說是讓你做更正啊,不是讓你反結(jié)賬