您好,您這個(gè)模式我了解,跟我們很像的,稅務(wù)很難接受我們只交1000的增值稅,資料給他們都很難說通,現(xiàn)在我們的操作就是銷售5000交增值稅,上游公司開4000的發(fā)票給我們作為成本。目前 咱客戶的5000元是誰開的發(fā)票呀
我公司是電商行業(yè),也就是中間商只賺取服務(wù)費(fèi),就是客戶在平臺(tái)上買東西。例如是,顧客買東西花了1000塊錢,我們只收取10%的服務(wù)費(fèi),也就是1000塊錢,我們賺100塊錢。剩余的900我們還要給商家轉(zhuǎn)出去,我想問你一下,這個(gè)主營(yíng)收入嗯是怎么確定的事例?如這1000塊錢是主營(yíng)收入,還是說,這100元是主營(yíng)收入
我們公司是一個(gè)電商平臺(tái),我們采取預(yù)售的形式在平臺(tái)上發(fā)布商品,接到訂單再聯(lián)系供應(yīng)商供貨,銷售貨款我們公司平臺(tái)收款后再付給供應(yīng)商。我們收取供應(yīng)商平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。我們應(yīng)該確認(rèn)的收入是銷售的商品還是平臺(tái)手續(xù)費(fèi)?如果客戶要發(fā)票是由我們公司開具還是我們的供應(yīng)商開具?
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
公司做抖音平臺(tái)“小時(shí)達(dá)”業(yè)務(wù),我們公司和平臺(tái)簽?zāi)暇┚钟蛐r(shí)達(dá)業(yè)務(wù),我們公司再和實(shí)體門店簽合同,讓他們通過我們公司在小時(shí)達(dá)平臺(tái)售賣商品。商家賣的東西小時(shí)達(dá)平臺(tái)款扣除服務(wù)費(fèi)后打給我們公司,我們公司再收取服務(wù)費(fèi)后打給商家。請(qǐng)問我們賬務(wù)該怎么處理?商家基本都是個(gè)體戶沒有發(fā)票,平臺(tái)打給我們公司,我們?cè)俅蚪o商戶,這個(gè)錢只是從我們賬戶過一手。怎能做既不用向上午要發(fā)票,我們只要按照收取服務(wù)費(fèi)去算收入。麻煩老師幫忙解惑
互聯(lián)網(wǎng)銷售企業(yè),銷售的商品掛的是上游公司的鏈接,顧客付款錢是打到我公司賬上,我公司只收服務(wù)費(fèi),(例如一個(gè)商品售價(jià)5000,我們收服務(wù)費(fèi)1000,這1000是我公司的收入,剩余的4000要打給上游公司,這4000在稅法要怎么處理才合理)
老師,我們公司想從其他公司購入一塊土地,對(duì)方土地價(jià)是3900萬,賣給我公司是4275萬元.請(qǐng)問一下,我們需要交哪些稅?稅金是多少
融資租賃承租方賬務(wù)處理都有哪些?老師
運(yùn)輸公司采購輪胎計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問,有臺(tái)車輛要掛靠到物流公司,由買方個(gè)人跟融資公司簽訂融資合同,融資公司直接放款給車行,車行開具發(fā)票給物流公司,買方個(gè)人自行還貸,請(qǐng)問這種情況,物流公司這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票敢用嗎?
2021年銀行借款合同免征印花稅嗎
請(qǐng)問老師公司買的音響3900入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
老師,土地增值稅清算印花稅可以扣除嗎
科目余額表如何看賬戶余額
老師,當(dāng)月開的發(fā)票,當(dāng)月沖紅需要做賬嗎?
利潤(rùn)等于毛利減費(fèi)用嗎