你好,肯定是你更正后的數(shù)字啊
2019年企業(yè)所得稅多交24307.44元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求要么把近三年的帳拿去看找原因,要么調(diào)帳不多交。因為有分分錢,咱調(diào)帳才合適?報表更正在哪里更正?在年報里面有個作廢,作廢后重新填寫與更正是不是一個道理?
匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進行了退稅申請。所得稅申報結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報,所以回去更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結(jié)果查詢”頁面為0?②更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
更正2022年企業(yè)所得稅年報的收入,重新生成稅費,申報表重新生成但未提交申報前顯示的稅是不是最終要交的?還是要提交更正申報后最終顯示的稅才是要交的數(shù)?第一次更正年報不知道那些數(shù)據(jù)以哪個為準
去年最后一個季度是0申報,現(xiàn)在要求更正申報,申報成非0申報,且要交稅的,但去年沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個更正成非0申報的可以嗎?能不能更正成功。
老師請教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項目名稱寫什么啊
老師,請問我們租別人的廠房,對方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請問老師我們公司注冊資本100萬,以前年度未計提盈余公積,未分配利潤年初加本年累計共4000萬,計提盈余公積累計不超注冊資本的50%可以不用計提,我們這如果計提就會超過了,是不是就按照100萬計提就可以了,不用按照4000萬計提了吧
老師 請問一般納稅人這個開票額度是一個月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補償金嗎
庫存商品計提減值準備做匯算清繳不調(diào)增,需要準備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?
老師 請問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點開票嗎?
我更正了,但是匯算清繳時交的那筆稅費沒有顯示在當年已繳交稅費那里,不知道提交之后會不會扣減那筆出來
應(yīng)該會的,你看看繳稅里有嗎?
意思要提交了才看到是嗎?更正申報要交稅的那個數(shù)要減去年報當時交稅那個數(shù)才是最終要交的?
我現(xiàn)在未敢提交,不知道是不是會扣減出來
是的,肯定是提交了更正的結(jié)果CIA可以看到的