您好, 通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了
2020年已申報(bào)完匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)里成本出錯(cuò),2021年進(jìn)行了以前年度調(diào)整賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)交,在哪里補(bǔ)交,需要重新更改匯算清繳表嘛?
補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會(huì)計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,一不申報(bào)并繳納的稅款,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)申報(bào)的收入,這部分需要入賬嗎?
公司補(bǔ)做以前幾年未開(kāi)票收入,稅務(wù)申報(bào)表怎么申報(bào),是否要去大廳變更相應(yīng)年度稅務(wù)報(bào)表,匯算清繳報(bào)表是否調(diào)增,對(duì)應(yīng)的帳務(wù)處理
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工去國(guó)外出差,報(bào)銷(xiāo)單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個(gè)股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人怎么申報(bào)企業(yè)所得稅,工商需要財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),營(yíng)業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購(gòu)一個(gè)設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類(lèi)型可以記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬(wàn)的銷(xiāo)售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問(wèn)一下 我們公司的一個(gè)租戶(hù)公司,然后這個(gè)租戶(hù)公司,有一個(gè)商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個(gè)出租方公司給他的這個(gè)補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過(guò)我們另外一個(gè)裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個(gè)3,000,000呢她想用這個(gè)租金來(lái)抵 但是在我們裝修的公司的那個(gè)帳上呢,他是余下的這個(gè)3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個(gè)收入,也就是利潤(rùn)這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話(huà),我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對(duì)方收取呢?不考慮抵租金的問(wèn)題
老師,公司名下沒(méi)車(chē)也沒(méi)租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開(kāi)車(chē)因公出差,油費(fèi),過(guò)路費(fèi)數(shù)量不好的話(huà)可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
收入分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)