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初始建立賬套是填寫各個科目余額表的期末數(shù)據(jù)對嗎

2024-03-22 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 09:16

你好!是的,就是這個了

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 10:35

期初數(shù)據(jù)錄入后,還可以修改嗎?記賬軟件中哪些可以修改啊,我知道結(jié)賬之前的記賬憑證都可以修改,還有啥可以修改啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:37

你好!期初數(shù)不能修改了

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 11:38

期初數(shù)不能修改,比方我期初數(shù)據(jù)不對,這怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:39

您好!如果你是中途建賬,就計入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 11:42

比方庫存現(xiàn)金或者存貨數(shù)量不對呢,怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:45

你好!也是一樣??茨懿荒艽_定原因

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 11:48

就是初始的時候數(shù)據(jù)沒統(tǒng)計對,比方說存貨或者庫存現(xiàn)金 銀行存款 賬上多,實際沒有這么多,這個咋整???

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:49

你好!也是一樣計入到利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 12:27

不是損益類才進(jìn)利潤分配的嗎 損益類進(jìn)本年利潤 本年利潤再進(jìn)入到利潤分配中去

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齊紅老師 解答 2024-03-22 12:28

你好!其實你可以理解為,計入待處理財產(chǎn)損益了,形成了損益

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快賬用戶2552 追問 2024-03-22 12:36

比方說銀行存款實際比賬上多,這個時候怎么寫分錄啊 差額部分怎么寫分錄啊 借銀行 貸什么啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:38

你好!貸利潤分配-未分配利潤

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你好!是的,就是這個了
2024-03-22
同學(xué)您好,是的,是這樣的
2020-09-08
你好,放到期初余額里面,年初數(shù)據(jù)需要看去年12月末的。
2022-03-03
你好,首先根據(jù)差異數(shù)來倒推哪里不對,第二個做法是對的,或者你可以放在預(yù)付賬款
2024-03-26
你好,是的,就是根據(jù)這個來的。
2024-06-05
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