你好 你需要抵扣的嗎

老師,這種過路費(fèi),說是可以抵扣,是怎么抵扣??!還有就是我現(xiàn)在看到這個(gè)發(fā)票分錄是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用—市內(nèi)交通費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—王
老師,我沒有收到對(duì)方發(fā)票,但是認(rèn)證了這個(gè)票,當(dāng)時(shí)分錄是這樣寫的,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候收到發(fā)票怎么做賬
老師,沒有收到發(fā)票,但是我抵扣了這個(gè)票,我當(dāng)初只做了一個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在收到票了怎么做
老師,我們購(gòu)買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
籌備期收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不抵扣也要勾選嗎?籌備期,收到暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,分錄:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款,?這樣對(duì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


先不抵扣只是收到發(fā)票
因?yàn)闆]有銷項(xiàng)呢
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
老師我要是這樣做分錄就是在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了對(duì)嗎
那我做錯(cuò)了應(yīng)該把以前的都沖銷從做分錄對(duì)嗎
比如一直都沒認(rèn)證等到4月在認(rèn)證所有的發(fā)票,那就都做到4月里發(fā)票也需要粘貼到4月里嗎
你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 改成應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證,沒有認(rèn)證的做這個(gè)
老師現(xiàn)在改不了了,那還是以前的2023年的賬呢,我在一月份里咋改
先沖銷以前的分錄在更正,然后在做正確的分錄
老師分錄怎么修改
老師我以前做錯(cuò)的是不是不用都修改就是把,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,這樣不是就改過來了嗎不用全更改對(duì)嗎
你好可以 可以這么做的