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老師,有分錄如下:借管理費(fèi)用/社保,借應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分400,貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分-300,這樣的話會(huì)有其它應(yīng)收款社保職工個(gè)人部分借方余額100,怎么把它弄平呢

2024-03-21 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-21 16:50

要找到100是什么原因造成的,找到原因后再做處理

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快賬用戶9551 追問 2024-03-21 17:15

就是先從員工工資里扣下一部分錢拿來交以后的社保

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快賬用戶9551 追問 2024-03-21 17:17

但是后來只能收回一部分

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:18

那就有可能是你們計(jì)提的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了偏差或者工資計(jì)算個(gè)人承擔(dān)的部分出現(xiàn)了誤差

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 09:31

補(bǔ)繳的社保費(fèi)退費(fèi)是反向分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 09:49

如果是多繳的社保費(fèi)用退回沖回之前計(jì)提的部分就可以

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 10:10

12月計(jì)提四季度增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,借未交增值稅,貸其它應(yīng)付款-稅務(wù)局嗎,還是貸其它應(yīng)付款-?呢

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:27

確定需要繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,支付時(shí)家應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 10:43

員工離職,對(duì)于該員工補(bǔ)繳的社保由公司承擔(dān),是借什么科目呢

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:53

借費(fèi)用類科目就可以

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 11:03

可以是管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:07

社保費(fèi)用走管理費(fèi)用-社保,不能走辦公,性質(zhì)不一樣

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 12:15

可是這部分公司承擔(dān)的社保不一定是管理部門產(chǎn)生的呀

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:09

那個(gè)部門產(chǎn)生的就記哪個(gè)費(fèi)用,我只是給你舉例子,銷售部門就記銷售費(fèi)用,制造部門就記制造費(fèi)用

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快賬用戶9551 追問 2024-03-22 13:57

可是這部分社保原本是研發(fā)部門一員工產(chǎn)生的,由于他離職所以由公司承擔(dān),那歸管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用還是其他費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:02

研發(fā)部門員工的就計(jì)入研發(fā)費(fèi)用

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要找到100是什么原因造成的,找到原因后再做處理
2024-03-21
你好,同學(xué) 借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分,這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的社保意思
2024-03-20
借:管理費(fèi)用 ? ? ? ?(補(bǔ)繳社保的金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(補(bǔ)繳部分)
2024-05-14
同學(xué),雖然金額正確,但是建議你這樣做1.計(jì)提員工社保分錄是:借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)2.繳納社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)借其他應(yīng)收款貸銀行存款。3.發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,銀行存款等
2020-09-17
你好,哪個(gè)分錄也不對(duì)的。
2022-09-17
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