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老師我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,目前和對(duì)方簽合同10萬,但是其中8萬是勞務(wù)人員工資,他們代我們發(fā)。清包工工程。 1、我們開票是差額開2萬,還是10萬 2、如果10萬全開,我的成本8萬如何做賬? 3、我們順便采購一些輔助材料,開票開工程服務(wù)嗎?

2024-03-20 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 17:30

同學(xué)你好 開票還是正常10萬開 工資計(jì)提,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放,借,應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:30

采購原材料的話 按正常采購的品類開就行

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快賬用戶7667 追問 2024-03-20 17:31

那我們買的輔助材料是開票名為工程用品還是工程服務(wù)?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:32

按工程用品 屬于材料費(fèi)的

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同學(xué)你好 開票還是正常10萬開 工資計(jì)提,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放,借,應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2024-03-20
您好 請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人? 簽訂的建筑勞務(wù)合同 對(duì)嗎?清包工還是甲供材?
2024-03-18
您好 這樣支付可以的哈
2022-07-29
你好!要回答這些問題,我們需要了解一些關(guān)于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識(shí)。以下是詳細(xì)的解析過程: 1. 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收嗎? 根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)差額征稅。差額征稅是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),允許從收入中扣除支付給其他單位和個(gè)人的特定支出。對(duì)于建筑勞務(wù)公司來說,人工費(fèi)通常是可以作為可扣除項(xiàng)目的。 2. 我是可以只開20萬專票,80萬普票,還是開100萬專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬? 情況一:只開20萬專票,80萬普票 - 增值稅專用發(fā)票(專票):用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 普通發(fā)票(普票):不能用于抵扣增值稅。 如果你選擇只開20萬的專票,那么這20萬將按照適用稅率計(jì)算增值稅,而80萬的人工費(fèi)部分則不需要開具專票,只需開具普票即可。 情況二:開100萬專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬 - 這種情況下,你需要開具100萬的專票,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),你可以扣除人工費(fèi)用部分,即80萬,只申報(bào)20萬的收入來計(jì)算增值稅。 3. 我開100萬專票時(shí)可以差額開票嗎? 差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。根據(jù)現(xiàn)行稅法,小規(guī)模納稅人在開具專票時(shí),如果符合差額征稅的條件,是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎? 根據(jù)中國(guó)稅法,小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是,具體稅率可能會(huì)因政策調(diào)整而變化,因此需要查閱最新的稅務(wù)法規(guī)或咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。 總結(jié)與結(jié)論 1. **小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收**,前提是符合相關(guān)條件并經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 2. **你可以選擇只開20萬專票和80萬普票**,也可以選擇開100萬專票并在申報(bào)時(shí)扣除人工費(fèi)用部分,只申報(bào)20萬的收入。 3. **你可以差額開票**,即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**,但需以最新稅務(wù)法規(guī)為準(zhǔn)。
2024-12-02
同學(xué)你好!可以把甲方代表清單和工資表作附件在憑證后就可以
2022-01-11
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